你好同學(xué),你們付款給供應(yīng)商后,交易完成了嗎?如果交易沒(méi)完成就是預(yù)付款核算,客戶(hù)給你們錢(qián),也要看是否已經(jīng)完成交易,如果沒(méi)有完成,你們收錢(qián)也作為預(yù)收款處理
老師,對(duì)于這個(gè)設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項(xiàng)給供應(yīng)商,供應(yīng)商也給我們開(kāi)具了相應(yīng)30%發(fā)票;我們也收到了客戶(hù)的部分30%款項(xiàng),但是我們沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我能將供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
你好,老師 我們公司是一家銷(xiāo)售汽車(chē)公司,本來(lái)的營(yíng)業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車(chē),我們?cè)侔衍?chē)買(mǎi)給客戶(hù)正常打款開(kāi)票,現(xiàn)在有一種情況是客戶(hù)把車(chē)款打給我們了,我們把車(chē)款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買(mǎi)給我們的價(jià)格直接給客戶(hù)開(kāi)票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
老師,請(qǐng)教一下,我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中,并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶(hù)貨款,然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的,開(kāi)給我們發(fā)票,我們也付款了,現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎?供貨商不打款到我們賬戶(hù),只是愛(ài) 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少,我這邊咋做賬呢
我們公司是中間商,我是公司的一名銷(xiāo)售,客戶(hù)買(mǎi)貨是直接跟我們供應(yīng)商簽的合同,款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶(hù)上,我們公司沒(méi)跟客戶(hù)還有供應(yīng)商簽合同,供應(yīng)商一直都是我在對(duì)接,如果供應(yīng)商發(fā)了貨,法人收了客戶(hù)的貨款不給供應(yīng)商付錢(qián),我用擔(dān)責(zé)任嗎?
我們是小規(guī)模電商,供應(yīng)商跟我們的合作是一件代發(fā),現(xiàn)在我們貨款已經(jīng)給供應(yīng)商結(jié)款了,但是供應(yīng)商沒(méi)有給我們開(kāi)票,我們的手入是客戶(hù)下單款進(jìn)入我們的賬戶(hù),這一系列的賬怎么做,具體分錄是什么
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類(lèi)~美容服務(wù),咨詢(xún)類(lèi)~管理咨詢(xún),服務(wù)咨詢(xún)。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷(xiāo)售,預(yù)包裝食品銷(xiāo)售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶(hù)網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專(zhuān)管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
我們收客戶(hù)的錢(qián),我們給供應(yīng)商結(jié)款結(jié)的是成本款
具體整流程的分錄怎么做,我們是小規(guī)模電商抖音賣(mài)貨
是先收客戶(hù)錢(qián),再付供應(yīng)商款,后面再由供應(yīng)商發(fā)貨給客戶(hù)?是這個(gè)流程嗎
我們是先收客戶(hù)的款,再讓供應(yīng)商給客戶(hù)發(fā)貨,供應(yīng)商的款是月底結(jié)款,但是票沒(méi)有給我們開(kāi)
那客戶(hù)簽收的訂單會(huì)回傳一份給你們嗎?因?yàn)槟銈兊哪J礁鷤鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)貨后再賣(mài)貨不一樣,你們不會(huì)收貨,也就不會(huì)發(fā)貨,但是你們要收款和付款,所以客戶(hù)簽收的訂單物流單據(jù)一點(diǎn)要有才能證明你們?cè)谫u(mài)貨
我們就是分銷(xiāo)
供應(yīng)商如果不開(kāi)票的話,你們采購(gòu)成本就沒(méi)法稅前扣除,所以還是要他必須開(kāi)票,可以讓開(kāi)票后再付給他貨款嘛,這樣你們確認(rèn)實(shí)收的同時(shí),在確認(rèn)采購(gòu)成本
第一,我們是小規(guī)模,第二,只是暫時(shí)沒(méi)開(kāi)票,后期會(huì)補(bǔ),所以這一系列的分錄賬怎么做
收款時(shí):借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 客戶(hù)簽收時(shí):借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? (增值稅免稅發(fā)票可以不用寫(xiě)增值稅這一步) 支付客戶(hù)款項(xiàng),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,