你好,這個你要報銷的話只能當(dāng)做福利費(fèi)。要計入工資交個稅的。
老師,公司給員工租房,可以以員工名字簽租賃合同嗎?因?yàn)橐_公司發(fā)票報銷,所以合同簽時員工簽的名字可以嗎
員工在外租房,開的發(fā)票開給了個人,拿回公司報銷的話,票可以用么
老師,你好,單位給員工租房子,但是開發(fā)票只能開給員工個人,這樣可以報銷嗎?
老師,一個員工要報銷房租費(fèi),發(fā)票項目開的是服務(wù)費(fèi),填費(fèi)用報銷單可以寫哪段時間的房租費(fèi)嗎
老師,員工個人租房報銷,發(fā)票抬頭是個人,可以嗎,另外房東還繳納了個稅和房產(chǎn)稅等,也要個人承擔(dān),需要哪些憑據(jù)可以報銷
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項做進(jìn)項抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實(shí)收資本30萬,其中法人實(shí)繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點(diǎn)
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認(rèn)證可以嗎
老師 員工聚餐 做福利費(fèi) 這個不用計入工資的吧
你好,這個集體福利不需要的。
老師 我問下 就是有些很老的固定資產(chǎn) 不要了 直接就扔掉了 是不是直接做營業(yè)外支出就可以了 稅前可以扣除嗎
你好是的,做意外支出,但是你想要扣除,一般是比較難
也就是 固定資產(chǎn) 折舊全部提完了 扔掉的話 5%的殘值 就只能全部計入營業(yè)外支出了 是這個意思吧
你好是的,就是這樣子理解。在實(shí)操中要稅前扣除,很多時候需要出審計報告
明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。