你好 你之前放著這個(gè)科目要轉(zhuǎn)出 :借 合同履約成本貸 貸待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅處理
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證我都做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,現(xiàn)在要認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),怎么寫分錄
老師,之前放待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目里的,現(xiàn)在發(fā)票來了不符合抵扣,請(qǐng)問待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
之前把進(jìn)項(xiàng)放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,現(xiàn)在認(rèn)證需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫?
老師,之前拿到進(jìn)賬稅發(fā)票直接做的應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要加一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么把之前的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,會(huì)計(jì)分錄和摘要怎么寫
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
去年注冊(cè)的公司,章程上面寫有個(gè)股東需要24年底出資到位,但是她沒有出資到位怎么辦,會(huì)被拉異常嗎
老師,想問下財(cái)管那個(gè)1/2符合怎么打出來
老師,上午好,我想問下,公司有新入職的勞務(wù)派遣人員,那要給他們購(gòu)買商業(yè)險(xiǎn),這個(gè)商業(yè)險(xiǎn)我是走費(fèi)用呢,還是要把這個(gè)商業(yè)險(xiǎn)歸屬到項(xiàng)目中進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
我們是建筑公司,一般納稅人,增值稅,最低要交兩個(gè)點(diǎn)。增值稅至少要交兩個(gè)點(diǎn),是按月?還是按年?還是按項(xiàng)目算的?
老師,你好,小規(guī)模收到轉(zhuǎn)賬了,先做借:銀,貸:應(yīng)收賬款,或幾天開發(fā)票了。重減應(yīng)收是不是:借:應(yīng)收賬款3404.70,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
老師汽車修理廠每次把壞車拖回來拖車費(fèi)我們先墊付2000然后保險(xiǎn)公司再賠2000怎么寫分錄
給客戶加工了一批成品,開票項(xiàng)目名稱填什么
想問下就是退稅被查,需要發(fā)函給工廠需要提供什么資料
咱們資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi),稅務(wù)申報(bào)時(shí)可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?