同學(xué)你好: 資本化加計扣除175%,這個確認(rèn)沒錯, 但是這里講的是差異,差額是多少了(900%2B400)*175%-(900%2B400)=(900%2B400)*75% 覺得老師回答仔細(xì),可以給老師個好評哦,fighting。
不是形成資本化了加計扣除175%嗎,這里為什么乘以75%?
無形資產(chǎn)資本化的部分不是加計抵減175%嗎,題中為什么只用600/5*1/2攤銷的部分乘以75%?
開發(fā)無形資產(chǎn),費(fèi)用化支出100,資本化期間不符合資本化條件的100,資本化支出200,形成無形資產(chǎn)200.,費(fèi)用化支出加計扣除75%,形成無形資產(chǎn)按175%攤銷,當(dāng)年利潤1000,計算應(yīng)交所得稅是1000-200*75%-200×75%還是1000-200×75%,緯紗你看這兩道題,處理方法不一樣,一道題當(dāng)年利潤費(fèi)用化支出加計扣除扣了,另外一道題,只加計扣除了無形資產(chǎn)攤銷部分,沒有扣除費(fèi)用化加計扣除部分,
老師,這道中級實(shí)務(wù)的題,第一問的解答畫線部分為什么無形資產(chǎn)按75%扣除,不是加計扣除175%嗎,費(fèi)用化部分的明白,這部分怎么回事呢
為什么開發(fā)支出光算資本化的加計扣除175%?那費(fèi)用化的75%為什么不用算?
老師季報的財務(wù)報表是做完六月賬自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費(fèi)用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個活,對方要求開一張租賃機(jī)械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時對賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時成立時賬戶進(jìn)了部分注冊資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時進(jìn)來的金額,注銷時把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項開票,就會有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個邏輯?我這個思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會不會影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營所得里可以扣除專項附加扣除嗎,專項附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個人部分
老師個體戶,這月報稅。用報財務(wù)報表嗎,查賬征收的