學(xué)員您好,資本化是攤銷金額加計(jì)扣除75%,所以先算出本年攤銷金額,然后再乘以75%
老師這月社保申報(bào)為啥不顯示醫(yī)療保險(xiǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)這樣裝訂可以嗎哈哈
老師好,麻煩請(qǐng)教一下我給代賬的公司處理了老賬,查賬查出600萬(wàn)其他應(yīng)付款款,轉(zhuǎn)給老板,其他應(yīng)付款銷賬600萬(wàn),給老板轉(zhuǎn)了600萬(wàn),再收到發(fā)票再繼續(xù)沖其他應(yīng)付款,能消掉一部分發(fā)票,解決了利潤(rùn)低的問(wèn)題,收他多少錢合適?
老師想去高新企業(yè)面試,老師可以講一下高新企業(yè)
老師,如果當(dāng)期所得稅和印花稅計(jì)提的不對(duì),已經(jīng)結(jié)賬了下期怎么補(bǔ)計(jì)提?分錄是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司即將關(guān)閉,剩余的存貨可以折價(jià)銷售給同市場(chǎng)的個(gè)體戶嗎?我們公司是一般納稅人,開的發(fā)票十三個(gè)點(diǎn),價(jià)稅合計(jì)等我我們公司的庫(kù)存成本,這樣操作可以嗎
小規(guī)模和一般納稅人教附和地教附優(yōu)惠多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)工商年報(bào)在6月30號(hào)之前已經(jīng)公示了,但是7月現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)不對(duì)還可以改正嗎?現(xiàn)在改正的話有沒(méi)有什么不好的影響?
出口FOB,就是我們現(xiàn)在是收到了海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,然后我們也給開具發(fā)票的那一方付了運(yùn)費(fèi),那這一筆費(fèi)用后期是誰(shuí)打還給我們
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)
那加計(jì)扣175%是什么意思呢?
學(xué)員您好,您看一下原文的表述:未來(lái)期間按照無(wú)形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除。這里175%包含了原本在會(huì)計(jì)上扣除的攤銷金額,實(shí)際加計(jì)扣除的就是75%。我給你舉個(gè)例子 假設(shè)某企業(yè)利潤(rùn)總額100萬(wàn),其中包含了無(wú)形資產(chǎn)在本年的攤銷金額10萬(wàn),那按照稅法規(guī)定,在所得稅前攤銷金額可以按17.5萬(wàn)來(lái)扣除,這里明白吧?那你看一下相當(dāng)于稅法上可以多扣7.5 而這個(gè)7.5就是本年攤銷金額的75%(10*75%=7.5),也就是加計(jì)扣除75% 加計(jì)扣除75%就是按本年攤銷金額的175%,這兩個(gè)是一個(gè)意思