您好,這樣是不可以的呢

老師,有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報(bào)增值稅的時(shí)候把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款,7月再開紅字信息表可以嗎
老師,我有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證了,我發(fā)現(xiàn)有問題,我現(xiàn)在能不能先把這兩張專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款,等7月我們這邊再開紅字信息表這樣可以嗎
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒有開紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
領(lǐng)導(dǎo)讓我統(tǒng)計(jì)今年的納稅,那個(gè)人所得稅能包含進(jìn)去嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
老師好,想問下,工作中印花稅在什么時(shí)候交比較合適,還有,房租的合同,一簽就是3年的話,金額較大,那印花稅怎么交
你好,醫(yī)院管理有限公司一般納稅人可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎,一般開技術(shù)服務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問有分公司做總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)這些是填寫總機(jī)構(gòu)金額還是總分支機(jī)構(gòu)的匯總金額?
稅務(wù)局系統(tǒng)里面利潤(rùn)表是一季度末的數(shù)據(jù),二季度數(shù)據(jù)沒有,我現(xiàn)在能將二季度和三季度數(shù)據(jù)一起合并,填在本期金額里面嗎
老師,個(gè)體戶,我到匯算清繳的時(shí)候需要繳稅個(gè)稅的嗎
快手直播賣貨,類似代理商模式,是按照差價(jià)確認(rèn)收入嗎


老師,我7月底就離職了,這張票是有問題了,怕到時(shí)候新來的會(huì)計(jì)不操作紅沖,我不想擔(dān)責(zé)任
您好,你上面的操作是不可以的呢
老師,那我應(yīng)該處理呀
7月開了紅字信息表后再弄
老師,我是怕到時(shí)候新來的會(huì)計(jì)到時(shí)候不給紅沖怎么辦,我7月底就離職了,寫交接單上,領(lǐng)導(dǎo)也不同意
您好,這個(gè)需要內(nèi)部協(xié)商處理的呢
我們老板肯定不同意呀,沒有別的辦法了嗎
您好,這個(gè)是沒有 的呢