您好,這樣是不可以的呢
老師,有張進項發(fā)票錯誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報增值稅的時候把抵扣的進項轉(zhuǎn)出,補繳稅款,7月再開紅字信息表可以嗎
老師,我有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證了,我發(fā)現(xiàn)有問題,我現(xiàn)在能不能先把這兩張專票做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款,等7月我們這邊再開紅字信息表這樣可以嗎
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報表進項20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額數(shù)據(jù)可以手動改為0嗎?,因為我發(fā)現(xiàn)進項不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
老師,我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表,對方當(dāng)月并沒有開紅字發(fā)票,我報稅的時候也忘了沒有在1月報稅時做進項稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師你好,我們公司以前做了實繳2萬,現(xiàn)在變更了股權(quán),是以0元轉(zhuǎn)讓的,我是不是可以是虧損了,我現(xiàn)在被投資企業(yè)未分配利潤確實是負(fù)
企業(yè)要注銷了,工會經(jīng)費還有余額怎么處理
分期付款未達(dá)到總額的多少,出賣人可以解除合同
股權(quán)變更資料提交后,受讓人也確定后,等稅務(wù)局審核,看結(jié)果是不是在變更轉(zhuǎn)讓人提交后那里看,如果稅務(wù)審核后再交個稅嗎?印花稅又在那里交
老師好,目前社會上好找工作嗎?現(xiàn)在適合離職嗎?
25年一季度 二季度有幾筆收入用的是現(xiàn)金,現(xiàn)在想調(diào)整成應(yīng)收 然后以后進對公賬戶 ,改申請表可行不 ?
營業(yè)稅時期,以不動產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營業(yè)稅
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
老師,我7月底就離職了,這張票是有問題了,怕到時候新來的會計不操作紅沖,我不想擔(dān)責(zé)任
您好,你上面的操作是不可以的呢
老師,那我應(yīng)該處理呀
7月開了紅字信息表后再弄
老師,我是怕到時候新來的會計到時候不給紅沖怎么辦,我7月底就離職了,寫交接單上,領(lǐng)導(dǎo)也不同意
您好,這個需要內(nèi)部協(xié)商處理的呢
我們老板肯定不同意呀,沒有別的辦法了嗎
您好,這個是沒有 的呢