你好,可以這么做的。
我這邊有一張進(jìn)項票,已經(jīng)跨月,金額開錯了,且我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在他們要求退回,我是不是開一個紅字信息表給對方就行,這邊有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行,那張錯的發(fā)票要退回嗎
請問老師,這個月開了兩張紅字信息表,但是對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,那么我這個月可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,有張進(jìn)項發(fā)票錯誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報增值稅的時候把抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,補繳稅款,7月再開紅字信息表可以嗎
老師,我有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證了,我發(fā)現(xiàn)有問題,我現(xiàn)在能不能先把這兩張專票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出補繳稅款,等7月我們這邊再開紅字信息表這樣可以嗎
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報考稅務(wù)師,財務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報
一般納稅人同一種貨物,購進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個團隊,必須都要有證書嗎?
老師 你好 個人所得稅的零申報 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實際的養(yǎng)老金額 最后實發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
老師,我申報6月增值稅的時候需要把轉(zhuǎn)出的這個給申報上還是需要等申報7月的時候才可以申報轉(zhuǎn)出的這個進(jìn)項
你好在申報七月份的增值稅的時候再轉(zhuǎn)出就可以。
嗯呢好的,謝謝,老師,7月開的紅字信息表是放到6月轉(zhuǎn)出進(jìn)項的分錄后面還是放到7月的憑證里面
可以好,放到七月份的進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面。
嗯呢好的,謝謝,老師
不用客氣,工作愉快。