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老師,我有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證了,我發(fā)現(xiàn)有問題,我現(xiàn)在能不能先把這兩張專票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出補繳稅款,等7月我們這邊再開紅字信息表這樣可以嗎

2021-07-09 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 09:36

你好,可以這么做的。

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快賬用戶2156 追問 2021-07-09 09:42

老師,我申報6月增值稅的時候需要把轉(zhuǎn)出的這個給申報上還是需要等申報7月的時候才可以申報轉(zhuǎn)出的這個進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:45

你好在申報七月份的增值稅的時候再轉(zhuǎn)出就可以。

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快賬用戶2156 追問 2021-07-09 09:48

嗯呢好的,謝謝,老師,7月開的紅字信息表是放到6月轉(zhuǎn)出進(jìn)項的分錄后面還是放到7月的憑證里面

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:50

可以好,放到七月份的進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面。

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快賬用戶2156 追問 2021-07-09 09:52

嗯呢好的,謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:54

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以這么做的。
2021-07-09
您好,這樣是不可以的呢
2021-07-08
你,紅字進(jìn)項發(fā)票不需要認(rèn)證,做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理就是了
2019-12-07
你可以去稅務(wù)局撤銷紅字信息表 或者開了負(fù)數(shù)發(fā)票,對方給你重新開
2019-08-30
您好 您已經(jīng)認(rèn)證抵扣了錯的發(fā)票不要退回
2020-12-07
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