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開了一張專票9萬多,現(xiàn)在又說要重新開,已經(jīng)開了紅字發(fā)票,但是只開2萬多金額,這個差額怎么做會計分錄呢?我們公司是做食品的。

2021-07-08 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-08 09:32

你好,實際銷售給對方,是9萬嗎?

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快賬用戶4831 追問 2021-07-08 09:36

不是,實際銷售是2萬多

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:38

你好紅,沖9萬的收入,然后做2萬的收入就可以,差額就不用管了,正好是個負數(shù)。

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快賬用戶4831 追問 2021-07-08 09:39

差額不用管嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:41

超差額就不用管的。

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快賬用戶4831 追問 2021-07-08 09:42

可是這樣,我的收入不是會出現(xiàn)負數(shù)嗎。還有我新開的這2萬的發(fā)票要不要結轉成本?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:44

你的銷售額就是個負數(shù)啊,是負數(shù)7萬,你沒有其他的銷售額了嗎?

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快賬用戶4831 追問 2021-07-08 09:46

我們是季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)

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快賬用戶4831 追問 2021-07-08 09:47

所以上半年基本上沒有收入

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:49

那你就填寫負數(shù)申請退稅。

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相關問題討論
你好,實際銷售給對方,是9萬嗎?
2021-07-08
同學,你好 去稅務局代開發(fā)票
2023-01-06
你好,那你只需要紅沖收入,直接做交稅的劇情,借應交稅費,應交增值稅, 應交稅費附加稅 貸銀行存款
2022-11-23
紅沖的發(fā)票就做到當期可以的
2025-04-15
你好,借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費-銷項 貸:應收賬款等 借:應收賬款等? 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項
2021-02-22
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