您好,這個都是協(xié)商解決,事先開票前說好
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
可以算一下我們開3%專票,還要代扣多少嗎,收益如果是100元的話。會不會還有其他附加稅. 客戶回復我們會扣除稅費后再分傭,比如用戶交了100元,我們這邊交6元的增值稅,那就是94元拿來分傭,你拿到47元,但是你們是3%的稅點,你們要開給我們47x1.03的發(fā)票
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費出來(按理對方應該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個點的增值稅和附加稅,然后還扣除1個點的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
那他說的他們那里扣了附加稅我們這企業(yè)所得稅就能少扣一點嗎
這個費用應該要我們來出嗎
您好,是的,這個情況一般都是返算,考慮附加稅返算稅前金額
是什么意思
附加稅返算稅前金額是什么意思
就是說他們那邊扣了附加稅,我們的企業(yè)所得稅是可以少交的是嗎
您好,是的,您的理解非常正確
您好,您多交企業(yè)所得稅
我多交企業(yè)所得稅?
老師,你能說明白點嗎
您好,您有一部分是無票支出,多付錢沒收到發(fā)票
那無票支出的這部分也能抵扣我們公司交的稅嗎
您后面說的我多交企業(yè)所得稅是什么意思
您好,您多付錢,沒收到發(fā)票,所以無票支出
那我多付的這個附加稅,他們那邊扣了,我們這邊企業(yè)所得稅可以少扣的吧
您好,您按發(fā)票金額抵扣企業(yè)所得稅,沒發(fā)票部分,付款也不扣
我上面問題上寫了,開票金額包含了我付的所有費用
開票金額是我們付的款項和增值稅和附加稅金額總和
您好,那就沒問了,因為對方繳納增值稅,就得繳納附加稅,相當于轉嫁成本了
那我多付的這個附加稅,他們那邊扣了,我們這邊企業(yè)所得稅可以少扣的吧
您好,對方支付附加稅,不是抵扣。您這邊按發(fā)票金額扣除。 企業(yè)所得稅可以少扣的吧?是什么意思
是他們跟我說他們那邊扣了開票產生的附加稅,我們這邊企業(yè)所得稅就會少扣一點
您好,是不會的,按發(fā)票金額扣除,與對方是否繳納附加稅無關