你好,本期是否有稅額,主表填寫了嗎
稅控服務費280填寫完附表四和減免表后,主表沒數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元
老師好!請問稅控系統(tǒng)服務費280元,我填了稅額抵減表,申報以后,我看稅額沒有抵減 為什么呢?
在申報增值稅時填了抵減稅控系統(tǒng)技術(shù)服務費,怎么應交稅額沒有少呢?
老師,我買的稅控系統(tǒng)服務費全額抵減,報稅的時候填增值稅減免稅這個表,然后選擇稅控系統(tǒng)及專用設(shè)備抵減這一項對嗎
老師, 有稅控服務費280抵扣的時候, 是填寫增值稅減免申報表還是稅額抵減情況表呢?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
有稅額,主表不是自動生成的嗎?
不是的,主表需要自己填寫的
主表怎么填?
你好,填寫到主表第23行就可以了
23行應納稅額減征額,填本月數(shù),對嗎?
你好,對,填寫本月金額
就是主表23行,附表4,還有其他需要填的嗎?
沒了,填完了了應該就抵減掉了
好的,可是我現(xiàn)在都點申報了,顯示申報成功,怎么修改呢?
你好,你是否已經(jīng)扣款了?
還沒有扣款
那你要修改什么,剛才這個沒有填寫上嗎
是啊,剛才主表23行沒有填呢
不是啊,你23行填寫一下你抵減稅額
那你在電子稅務局修改一下,做更正處理
就是剛才23行沒填,只填了附表4 ,然后點了申報,顯示申報成功了,怎么修改?
有個更正申報的,你更正一下就行了
是主頁旁邊的錯誤更正嗎?
你截圖我看看,我們是單獨的地方