同學(xué)你好,如果企業(yè)本期是不需要交稅的,主表是沒有數(shù)據(jù)的;這個(gè)是直接抵減應(yīng)納稅額,不是賬上的留抵稅額;

稅控服務(wù)費(fèi)280填寫完附表四和減免表后,主表沒數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,上期有20萬的留抵稅額,這期銷項(xiàng)只有1000塊,這期又交了280的服務(wù)費(fèi),附表四和明細(xì)哪里都填了抵減280,主表那里應(yīng)納稅額是—280元,這種對(duì)不對(duì)呢?不對(duì)又該怎么填了
老師還有個(gè)問題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師,個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,關(guān)于繳納個(gè)稅,有什么新的規(guī)定?
老師,請(qǐng)問一下如果是暫估的成本,虛的這種,附什么原始憑證呀,還有摘要應(yīng)該怎么寫呀,這個(gè)真的把我難住了
老師,我合作社,有一個(gè)客戶要求我給他開專票不免稅的,我這次開完專票我以后可以開免稅發(fā)票了嗎
員工處理車間險(xiǎn)情,獎(jiǎng)勵(lì)放那個(gè)科目
老師我公司買的車牌做什么科目?
你好老師,請(qǐng)問離職的員工補(bǔ)交1-9月份的保險(xiǎn)個(gè)人部分怎么入賬,再跟人家討要人家也不給
老師開停車服務(wù)要從特定業(yè)務(wù)進(jìn)去開嗎?
請(qǐng)問老師,我們是診所,顧客過來看病掛的是老板的賬,還沒收到錢,但是顧客要求開票報(bào)銷,開顧客的名字,可以嗎
我公司分紅后怎么計(jì)算出來法定盈余公積呢
乙方和甲方簽訂服務(wù)合同,為甲方提供小程序代注冊(cè)服務(wù) ,這個(gè)服務(wù)合同需要交印花稅嗎


哦,那這么報(bào)沒問題吧
是不是應(yīng)該先不抵扣
同學(xué)你好,申報(bào)是沒有問題 的;可以先抵扣,形成期末余額,在 需要交增值稅時(shí)再抵減;