同學(xué)你好,如果企業(yè)本期是不需要交稅的,主表是沒(méi)有數(shù)據(jù)的;這個(gè)是直接抵減應(yīng)納稅額,不是賬上的留抵稅額;
稅控服務(wù)費(fèi)280填寫(xiě)完附表四和減免表后,主表沒(méi)數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元
我司上個(gè)月有金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,上期有20萬(wàn)的留抵稅額,這期銷(xiāo)項(xiàng)只有1000塊,這期又交了280的服務(wù)費(fèi),附表四和明細(xì)哪里都填了抵減280,主表那里應(yīng)納稅額是—280元,這種對(duì)不對(duì)呢?不對(duì)又該怎么填了
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
老師您好!請(qǐng)問(wèn)酒店會(huì)計(jì)怎么做賬??!
老師,請(qǐng)教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開(kāi)始提過(guò)一點(diǎn)折舊,因后來(lái)一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來(lái)都沒(méi)提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說(shuō)是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬(wàn),現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是小規(guī)模開(kāi)出的10萬(wàn)塊錢(qián)免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
空壓機(jī)8千元可以直接記制造費(fèi)用嗎
一個(gè)公司給我公司開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫(xiě)了一個(gè)委托收款書(shū),要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
老師,個(gè)稅退稅怎么集中申報(bào)
哦,那這么報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧
是不是應(yīng)該先不抵扣
同學(xué)你好,申報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題 的;可以先抵扣,形成期末余額,在 需要交增值稅時(shí)再抵減;