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在申報增值稅時填了抵減稅控系統(tǒng)技術服務費,怎么應交稅額沒有少呢?

2021-12-10 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-10 08:59

主表23欄應納稅減征額沒有填寫吧?

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快賬用戶7828 追問 2021-12-10 09:01

是沒有數(shù)據(jù),需要自己填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:01

把自己手動填寫進去的。

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快賬用戶7828 追問 2021-12-10 09:04

那這個表中期末余額是顯示0對嗎?我手動填寫了本期實際抵減稅額

那這個表中期末余額是顯示0對嗎?我手動填寫了本期實際抵減稅額
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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:06

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7828 追問 2021-12-10 09:11

主表應納稅額減增額填了保存沒有保存起,是否要先填這個表,增值稅減免申報明細表

主表應納稅額減增額填了保存沒有保存起,是否要先填這個表,增值稅減免申報明細表
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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:12

好,需要填寫到和附表四是一樣填寫的。

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快賬用戶7828 追問 2021-12-10 09:15

前面這個我需要選哪個?

前面這個我需要選哪個?
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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:15

選擇9914的只一個減免性質。

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主表23欄應納稅減征額沒有填寫吧?
2021-12-10
你好!抵扣的時候再做抵扣的分錄
2020-11-05
你好,沒有技術服務費減免嗎?
2021-05-17
你好,要填寫在主表和附表4那邊 你先填寫附表4,因為有的地區(qū)主表無法帶出數(shù)據(jù)的
2021-09-09
你好 主表23欄自己填寫。
2023-02-15
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