主表23欄應納稅減征額沒有填寫吧?
支付稅控系統(tǒng)及技術服務費:借:管理費用-稅控系統(tǒng)及技術服務費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應交稅費借方有余額?
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術服務費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術服務費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
在申報增值稅時填了抵減稅控系統(tǒng)技術服務費,怎么應交稅額沒有少呢?
稅控盤技術服務費全額抵扣的280,在報表的時候是否要填寫增值稅減免稅申報明細表
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
是沒有數(shù)據(jù),需要自己填寫嗎?
把自己手動填寫進去的。
那這個表中期末余額是顯示0對嗎?我手動填寫了本期實際抵減稅額
你好,對的是的,是這么做的。
主表應納稅額減增額填了保存沒有保存起,是否要先填這個表,增值稅減免申報明細表
好,需要填寫到和附表四是一樣填寫的。
前面這個我需要選哪個?
選擇9914的只一個減免性質。