選擇稅控系統(tǒng)及專用設(shè)備抵減這一項(xiàng),對(duì)
老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)這項(xiàng)是不是每年繳納稅盤服務(wù)費(fèi)都可以填里面
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)數(shù)據(jù)有什么關(guān)系嗎?
老師,我買的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)全額抵減,報(bào)稅的時(shí)候填增值稅減免稅這個(gè)表,然后選擇稅控系統(tǒng)及專用設(shè)備抵減這一項(xiàng)對(duì)嗎
老師,這個(gè)初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用,必須憑專用發(fā)票才可以全額抵減嗎,普票行不行?
老師,?申報(bào)增值稅的時(shí)候 稅控盤減免稅款的那個(gè)步驟是需要填寫3個(gè)表嗎?第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì) 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 第三步主表應(yīng)納稅額減征額 是這樣嗎?
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?