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老師,您好,購買設(shè)備款,先付了286200.還有尾款31800元待付,廠商還沒有開發(fā)票過來,麻煩問下如何錄分錄呢,謝謝指教

2021-07-03 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-07-03 15:33

借預(yù)付賬款286200 貸銀行存款286200

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快賬用戶5598 追問 2021-07-03 15:35

那麻煩再問下老師,下次付分期31800元,每次7950元如何做呢,還有廠商開票后如何做呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-03 15:39

借在建工程 貸銀行存款

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借預(yù)付賬款286200 貸銀行存款286200
2021-07-03
這個得和對方對賬,查明原因才能調(diào)賬
2022-05-07
您好!無形資產(chǎn)從你們?nèi)〉檬褂脵?quán)開始的當(dāng)月開始攤銷,按照總價260來攤銷,未收到發(fā)票的部分做暫估入賬先
2022-04-13
1,賬面不用做調(diào)整,報表上重分類調(diào)整就可以 2,也是面不用做調(diào)整,報表上重分類調(diào)整就可以
2021-01-07
你好!可以這么做調(diào)整分錄: 借固定資產(chǎn) 貸主營業(yè)務(wù)成本(或借方負(fù)數(shù))
2022-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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