您好 請(qǐng)問是利潤總額比較大么
2.甲空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)采用分期收款方式銷售空調(diào),合同規(guī)定的不含稅銷售額共計(jì)600萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實(shí)際支付不含稅貨款150萬元。 (2)將成本為1 5萬元的自產(chǎn)特制空調(diào)用于本企業(yè)職工宿舍,該批特制空調(diào)沒有同類產(chǎn)品價(jià)格。 (3)當(dāng)月銷售空調(diào),收取價(jià)稅合計(jì)金額500萬元,另收取包裝費(fèi)100萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (4)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料及水、電等取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅共計(jì)12萬元。 (5)購進(jìn)一-批小電器 ,作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給了職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為0.2萬元。 (6)購進(jìn)生產(chǎn)檢查設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30萬元、增值稅3.9萬元。(7)購進(jìn)-輛小汽車自用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款25萬元、增值稅3.25萬 元 已知:成本利潤率10%,本月取得的人不過票據(jù)均在本月通過認(rèn)證并在本月抵扣。要求: (1)計(jì)算該企業(yè)本月的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅。
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),給對(duì)方公司開具了300萬的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬的成本,報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬對(duì)應(yīng)的計(jì)算
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)和費(fèi)用類總共才200萬左右,這種情況下應(yīng)該怎么辦?具體怎樣操作
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,報(bào)表季度申報(bào)從4月份到6月份開具了500萬的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生200萬的成本費(fèi)用,報(bào)表應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),4到6月份開具了500萬的發(fā)票,但是實(shí)際只發(fā)生了280萬成本,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會(huì)有成本,這種情況下報(bào)表應(yīng)該怎樣做?增值稅按照500萬申報(bào)的,企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報(bào)
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
有開500萬的票,成本200萬,300萬利潤這么好的事嗎?就是提前把錢開完了,現(xiàn)在只干了200萬的活,后續(xù)還有活沒有干完呢,報(bào)表上應(yīng)該怎樣填寫?
那提前開具了發(fā)票 收入按照不按500萬的確認(rèn) 一部分計(jì)入待轉(zhuǎn)銷售額 科目 后期實(shí)際應(yīng)該確認(rèn)收入的時(shí)候轉(zhuǎn)入收入 季度企業(yè)所得稅 營業(yè)收入欄次填您開具發(fā)票當(dāng)期應(yīng)該確認(rèn)的收入金額
老師您說的我沒看太明白,能在詳細(xì)說一次嗎?
比如您開了500萬的發(fā)票 但是您本期實(shí)際的收入金額如果是100萬 那企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就填100 其他的400做分錄的時(shí)候做待轉(zhuǎn)銷售收入科目
這樣會(huì)被查嗎?會(huì)有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有別的處理方法嗎?怎樣做待轉(zhuǎn)銷售收入科目,具體怎樣做
如果是單位實(shí)際情況 這樣填報(bào)的話 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)到跟增值稅申報(bào)表不一致 可能會(huì)讓您寫說明 這個(gè)不算虛開 只是提前開具了 還有就是我前面說的 暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤 后期收到成本 沖銷就好了 這個(gè)比較簡單 匯算清繳前收到成本費(fèi)用就行
還有就是我前面說的 暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤 后期收到成本 沖銷就好了 這個(gè)比較簡單 匯算清繳前收到成本費(fèi)用就行,這個(gè)暫估成本費(fèi)用入賬,減少利潤,是什么意思?不太明白
比如您開了500萬 成本就只有200萬 利潤就是300萬? 那你暫估250萬的成本費(fèi)用入賬 利潤就只有50萬了? 這樣可以理解嗎
是說,我開了500萬的發(fā)票,成本就按照開票金額500萬匹配的成本,暫估是嗎?按照這個(gè)填寫利潤表,是嗎?等到下個(gè)月發(fā)生成本費(fèi)用的時(shí)候在按實(shí)際發(fā)生的填寫是嗎?
開了500萬的發(fā)票,成本就按照開票金額500萬匹配的成本,暫估?按照這個(gè)填寫利潤表 下個(gè)月發(fā)生成本費(fèi)用的時(shí)候沖銷暫估的
這個(gè)暫估成本需要計(jì)提什么分錄嗎?需要再賬簿上提現(xiàn)嗎?如果需要怎樣計(jì)提?
借 工程施工 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 要寫分錄 需要賬簿登記