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建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)和費(fèi)用類總共才200萬左右,這種情況下應(yīng)該怎么辦?具體怎樣操作

2021-07-03 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-03 09:20

您好 請(qǐng)問是利潤總額比較大么

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快賬用戶1968 追問 2021-07-03 09:26

有開500萬的票,成本200萬,300萬利潤這么好的事嗎?就是提前把錢開完了,現(xiàn)在只干了200萬的活,后續(xù)還有活沒有干完呢,報(bào)表上應(yīng)該怎樣填寫?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:28

那提前開具了發(fā)票 收入按照不按500萬的確認(rèn) 一部分計(jì)入待轉(zhuǎn)銷售額 科目 后期實(shí)際應(yīng)該確認(rèn)收入的時(shí)候轉(zhuǎn)入收入 季度企業(yè)所得稅 營業(yè)收入欄次填您開具發(fā)票當(dāng)期應(yīng)該確認(rèn)的收入金額

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快賬用戶1968 追問 2021-07-03 09:31

老師您說的我沒看太明白,能在詳細(xì)說一次嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:32

比如您開了500萬的發(fā)票 但是您本期實(shí)際的收入金額如果是100萬 那企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就填100 其他的400做分錄的時(shí)候做待轉(zhuǎn)銷售收入科目

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快賬用戶1968 追問 2021-07-03 09:52

這樣會(huì)被查嗎?會(huì)有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有別的處理方法嗎?怎樣做待轉(zhuǎn)銷售收入科目,具體怎樣做

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:00

如果是單位實(shí)際情況 這樣填報(bào)的話 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)到跟增值稅申報(bào)表不一致 可能會(huì)讓您寫說明 這個(gè)不算虛開 只是提前開具了 還有就是我前面說的 暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤 后期收到成本 沖銷就好了 這個(gè)比較簡單 匯算清繳前收到成本費(fèi)用就行

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快賬用戶1968 追問 2021-07-03 10:26

還有就是我前面說的 暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤 后期收到成本 沖銷就好了 這個(gè)比較簡單 匯算清繳前收到成本費(fèi)用就行,這個(gè)暫估成本費(fèi)用入賬,減少利潤,是什么意思?不太明白

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:34

比如您開了500萬 成本就只有200萬 利潤就是300萬? 那你暫估250萬的成本費(fèi)用入賬 利潤就只有50萬了? 這樣可以理解嗎

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快賬用戶1968 追問 2021-07-03 10:42

是說,我開了500萬的發(fā)票,成本就按照開票金額500萬匹配的成本,暫估是嗎?按照這個(gè)填寫利潤表,是嗎?等到下個(gè)月發(fā)生成本費(fèi)用的時(shí)候在按實(shí)際發(fā)生的填寫是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 11:18

開了500萬的發(fā)票,成本就按照開票金額500萬匹配的成本,暫估?按照這個(gè)填寫利潤表 下個(gè)月發(fā)生成本費(fèi)用的時(shí)候沖銷暫估的

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快賬用戶1968 追問 2021-07-03 11:26

這個(gè)暫估成本需要計(jì)提什么分錄嗎?需要再賬簿上提現(xiàn)嗎?如果需要怎樣計(jì)提?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 11:31

借 工程施工 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 要寫分錄 需要賬簿登記

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你好!項(xiàng)目完工了嗎?后續(xù)還有支出嗎?可以暫估成本
2021-07-03
你好 按發(fā)票金額入賬就可以?
2021-07-03
您好 請(qǐng)問是利潤總額比較大么
2021-07-03
同學(xué)您好, 根據(jù)您的實(shí)際科目余額
2021-07-04
你好? 后續(xù)還有成本未到 你可以暫估成本入賬 抵扣企業(yè)所得稅? 后面發(fā)票來了再調(diào)整?
2021-07-14
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