同學您好, 根據(jù)您的實際科目余額
建筑勞務(wù)清包工,報表季度申報,4到6月份一共來了500萬的發(fā)票,申報了280萬的個稅,實際只收到了230萬的款項,報表應(yīng)該怎么做,?麻煩哪位老師詳細指導一下
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報表季度申報,給對方公司開具了300萬的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實際只發(fā)生了100萬的成本,報表應(yīng)該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬的發(fā)票計算,還是按照實際發(fā)生的100萬對應(yīng)的計算
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實際發(fā)生的人工費和費用類總共才200萬左右,這種情況下應(yīng)該怎么辦?具體怎樣操作
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,報表季度申報從4月份到6月份開具了500萬的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實際只發(fā)生200萬的成本費用,報表應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工,報表季度申報,4到6月份開具了500萬的發(fā)票,但是實際只發(fā)生了280萬成本,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會有成本,這種情況下報表應(yīng)該怎樣做?增值稅按照500萬申報的,企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
說什么不太明白,怎樣實際填寫 ?
老師,你能說的具體一點嗎?越詳細越好,謝謝
您就這里只有兩個數(shù)據(jù),收入500萬,成本200萬,那您的利潤是300萬,報表就是根據(jù)您賬面的數(shù)據(jù)這樣做,就是需要交比較多的所得稅
我剛才沒有說清楚,就是開了500萬的票 ,干了200萬的活 ,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會發(fā)生成本 ,不可能交有300萬那么大的利潤,求指教,謝謝
那您就可以先暫估一部分成本,預計還會發(fā)生多少您就先暫估
老師,關(guān)于暫估的成本,我不太明白怎么回事?報表上怎樣填寫?
同學您好, 報表上您按照,暫估以后的和實際發(fā)生的來
比如說我開了五百萬的發(fā)票 ,成本大約在四百七十 萬左右,報表上的收入填500成本填470,對嗎 ?那等到下個月發(fā)生成本的時候,就沒有收入了,報表上就是負數(shù),對嗎
下月的就沒有成本了,收入也沒有,本年累計的還是上面的
什么意思?不太明白,能說的具體一點嗎?我們是建筑勞務(wù)清包工,是要每個月給員工申報個稅的,下個月怎么會沒有成本呢?您能說的具體一點嗎?
下月實際發(fā)生的沖減上月暫估的支出
您能說的在仔細點嗎?不太清楚?那我還需要給每個工人申報個稅嗎?你們說的都太專業(yè)了,太簡短了,不明白?。?
需要正常申報個人所得稅, 比如您這月暫估了270萬的成本費用,這您實際還沒有發(fā)生,那您以后實際發(fā)生的時候就沖減這270萬里面的,比如第二個月發(fā)生了20萬,那就沖20萬,暫估的余額就只有250萬了,第三個月發(fā)生了100萬,那就沖暫估的100萬,暫估的余額就只有100萬里
就是正常申報個稅,報表中的收入和成本欄都不用填寫,申報個稅的金額沖減暫估的金額就行是嗎?
您好,是的,是這樣的