你好,抵扣的時候,按照正確的來抵扣的嗎?
老師。12月計提了工資,年底已結賬 。一月份發(fā)放時才發(fā)現(xiàn)多提了100,請問如何進行賬務處理
老師,如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計提了,個稅也多計提了,社保少計提了,比如工資是3000元卻計提成5000元,個稅是133元卻計提成333元,社保是公司全額買的,賬務卻處理成公司800元,個人600元,但是其實這1500元應該全部計提成公司的,我應該怎么更正工資、個稅、社保呢?還請老師提供完整的分錄?謝謝。
跨年才發(fā)現(xiàn)工資,個稅多計提了,社保少計提了,該怎么進行賬務處理呢?
老師,去年的工資沒有計提個人需要交的社保,但是發(fā)放以已經計提后的分錄進行發(fā)放的,導致其他應付款的借方多了很多金額,這個跨年的怎么處理? 本年的怎么處理?
老師好,關于計提的問題,比如說計提社?;蛘吖べY,上年少計提或者多計提該怎么賬務處理
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
什么意思呢?
你好,你去年匯算清繳的時候,按哪個抵扣的企業(yè)所得稅?