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老師好,關(guān)于計提的問題,比如說計提社?;蛘吖べY,上年少計提或者多計提該怎么賬務(wù)處理

2024-02-04 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-04 17:17

你好,如果多提了,做原來計提的負(fù)數(shù)分錄沖掉,如果少提了,做與原來計提分錄正數(shù)分錄補(bǔ)提就可以了

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快賬用戶3421 追問 2024-02-04 17:18

就是說最后調(diào)整成正確的金額就行是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-04 17:19

是的,調(diào)整就可以了

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你好,如果多提了,做原來計提的負(fù)數(shù)分錄沖掉,如果少提了,做與原來計提分錄正數(shù)分錄補(bǔ)提就可以了
2024-02-04
為啥會發(fā)放跟計提不一致呢?
2023-08-10
你好多計提了的紅沖少 計提了,補(bǔ)計提就可以。
2021-10-09
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-06-03
您好 賬上的負(fù)債準(zhǔn)則哈 應(yīng)付職工薪酬科目一直掛在賬上
2024-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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