你好,可以做帳,但是不允許抵扣所得稅。
是不是所有的費(fèi)用都要開發(fā)票才可以抵扣,收據(jù)可不可以抵扣
我們公司好多費(fèi)用沒有發(fā)票,有的有收據(jù)有的連收據(jù)都沒有,不想調(diào)增的話這種費(fèi)用可以不填上去嗎?是不是所以開了發(fā)票的費(fèi)用都必須填報(bào)
老師,我們公司所有報(bào)銷費(fèi)用必須票發(fā)票,有些零星的比如快遞費(fèi),還有配鑰匙的都十幾二十元的也必須要發(fā)票嗎?這樣子我們很多費(fèi)用報(bào)銷不了都自己貼了
老師你好,一家單位可以有不開票的費(fèi)用嗎?就是類似只有收據(jù)沒有發(fā)票的那種費(fèi)用?此類費(fèi)用在申報(bào)企業(yè)所得稅前要調(diào)增,那這類費(fèi)用不得超過(guò)多少錢一年啊?
老師,零星費(fèi)用500以內(nèi)的沒有發(fā)票一樣可以稅前扣除,那我公司不是可以好多費(fèi)用都不拿發(fā)票來(lái)報(bào),只要一個(gè)收據(jù)不上500就行了?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
報(bào)稅的時(shí)候是不是所以開了發(fā)票的費(fèi)用都必須填報(bào)?
你好,不管開沒開發(fā)票的都可以抵扣預(yù)繳的時(shí)候,匯算清繳的時(shí)候把那些沒有發(fā)票的調(diào)整出來(lái)。
我所有費(fèi)用正常做賬,但是沒有發(fā)票的我在報(bào)稅時(shí)直接沒填在申報(bào)表上,年末的時(shí)候也不用調(diào)增了,這樣操作可以不?
你好,崔年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?如果不調(diào)整的話不行。
這就相當(dāng)于提前把需要調(diào)的調(diào)出來(lái)了
這樣還是不行嗎,必須先計(jì)算進(jìn)去,匯算清繳再調(diào)出來(lái)?
你好,你正常做賬,然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。