可以的 沒有金額限制 匯算清繳調(diào)整增就可以

老師,單位食堂買菜買米油等的費用沒有發(fā)票,只有收據(jù)入賬,入了管理費用-福利費。在第二年度申報上一年度的企業(yè)所得稅時,可以入成本嗎
老師,企業(yè)所得稅是收入減去費用,這個費用票里面一些類別的發(fā)票報銷有比例規(guī)定嗎?例如業(yè)務(wù)招待費,管理費,員工差旅什么的,有沒有規(guī)定不能超過一定的比例?
老師,我在申報企業(yè)所得稅的時候這個表,只有營業(yè)收入和營業(yè)成本啊,下面就是利潤了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費用在這里不顯示啊,這個預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個企業(yè)有收入沒成本,但是發(fā)生了很多期間費用,如果這個表里沒有費用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費用一直沒有歸類細分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報表把研發(fā)費用填上 可研發(fā)費用沒有細分填寫不了 像這種情況怎么處理
老師你好,一家單位可以有不開票的費用嗎?就是類似只有收據(jù)沒有發(fā)票的那種費用?此類費用在申報企業(yè)所得稅前要調(diào)增,那這類費用不得超過多少錢一年???
藍田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個稅期內(nèi)又申報了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個人,但是這筆錢是用作公司進貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進貨的發(fā)票。這樣的事每個月都會發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運費,不報關(guān),這個運費公戶付300美金并且開票,那怎么確認收入?
我有一個項目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個點,就算我有進項多也不能抵完,只能抵6個點,要滿足稅負,稅務(wù)局有這個要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進行抵扣時,是按幾個點?是不是跟自己是幾個點一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實施,或者實施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?