同學(xué)你好,是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;
核算旅游企業(yè)支付當(dāng)期組團(tuán)出游的旅游費(fèi)用。支付旅游款時(shí): DR:預(yù)付賬款 CR: 現(xiàn)金/銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): DR:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 CR:預(yù)付賬款 老師,我們旅游業(yè),這月末無(wú)論是否有收到預(yù)付款的發(fā)票,都結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是等收到發(fā)票再確認(rèn)成本?
老師,旅游公司支付旅游過(guò)程中客戶的餐費(fèi)是不是可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括旅游,當(dāng)客戶交了旅游定金的分錄做的借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 ,收到尾款的時(shí)候怎么計(jì)入分錄呢? 旅游的吃住行是不是全主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?請(qǐng)老師告訴我整個(gè)分錄怎么寫
老師,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)旅游,游客集散中心發(fā)生的費(fèi)用,做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,購(gòu)買辦公桌4個(gè)單價(jià)1400元/個(gè)這個(gè)可能做如下會(huì)計(jì)分錄:借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本\\\\集散中心\\\\辦公費(fèi)?
老師 您好 我們單位是在北京成立的旅行社 主營(yíng)是接待境內(nèi)的游客到日本游學(xué)或者旅游 在境內(nèi)發(fā)生的客運(yùn)費(fèi)(北京當(dāng)?shù)鼗蛘咂渌貐^(qū))、機(jī)票(和航空保險(xiǎn))、住宿、餐費(fèi)、購(gòu)買的工藝品、可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 謝謝
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?