同學(xué)你好!這個的話? 吃住等? ?都是 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬(計提的導(dǎo)游工資) 旅游結(jié)束收到尾款? 則 借:預(yù)收賬款 ? ? ?銀行存款 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費
請問主營業(yè)務(wù)包括旅游,當(dāng)客戶交了旅游定金的分錄做的借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 ,收到尾款的時候怎么計入分錄呢? 旅游的吃住行是不是全主營業(yè)務(wù)成本呢?請老師告訴我整個分錄怎么寫
老師,你好,9月份做賬,一筆旅游收入本來是收的現(xiàn)金,做成了銀行存款,做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付稅費 現(xiàn)在調(diào)整分錄如何做。
旅行社收到游客團款10760元(其中1500元現(xiàn)金,9260元公賬), 分錄做成: 借:銀行存款10760 貸:主營業(yè)務(wù)收入 11673.68 00應(yīng)付稅費-應(yīng)交增值稅 106.54, 請問調(diào)整分錄怎么做?
老師,上學(xué)發(fā)票沒有收到,款已經(jīng)付了,當(dāng)時做的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本11865.6 貸:庫存商品11865.6 那這個月發(fā)票收到了,金額是10500.53,稅額是1365.07,價稅合計是11865.6元,請問這個月入賬分錄怎么做呢
一、建筑行業(yè)當(dāng)月進銷項 1.銷項收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.分包進項 借:主營業(yè)務(wù)成本-分包款 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項目 二、收到項目款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 三、支付分包款時 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項目 貸:銀行存款 請問老師,以上分錄是否正確,那么這幾筆分錄中的主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入在二、三、業(yè)務(wù)發(fā)生后去哪里了呢?
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄啊?
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
那我收到定金的預(yù)收怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
我結(jié)轉(zhuǎn)過了啊? ?你看我最后一個分錄? ?包括結(jié)轉(zhuǎn)的
哦哦沒注意到 ?謝謝老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝