你好? ?那你5月報(bào)無(wú)票收入了嗎?? 你正常5月報(bào)無(wú)票收入報(bào)稅 。 6月先紅沖無(wú)票收入在做開(kāi)票收入處理即可??
老師你好,我5月的收入,6月收到賬單開(kāi)的發(fā)票。那做賬的時(shí)候,是在5月所屬期做 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不貸銷項(xiàng)稅額,6月再單獨(dú)做貸:銷項(xiàng)稅額,還是6月再做收入+銷項(xiàng)稅額呀? 有點(diǎn)暈,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄,才能反應(yīng)業(yè)務(wù)
老師,我是電商平臺(tái),當(dāng)月賬單要下月出來(lái)才開(kāi)發(fā)票,那我這個(gè)確認(rèn)收入的分錄怎么做呀?可否當(dāng)月借:應(yīng)收賬款(暫估入賬) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 次月 紅沖上次,再借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,11月份開(kāi)了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎
今年5月份改了去年12月因?yàn)閷徲?jì)改賬做了一個(gè)銷售紅沖,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅。但是發(fā)票紅沖是在今年6月份,那我6月份做賬時(shí)候是不是做個(gè)正數(shù)沖掉,再根據(jù)發(fā)票做個(gè)負(fù)數(shù)呢
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專票,我 4月沒(méi)開(kāi),5 月才開(kāi)的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開(kāi)設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開(kāi)始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒(méi)錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
沒(méi)有報(bào),直接6月收到發(fā)票做收入就可以了
?你好? ?不可以的。 你這樣是延遲報(bào)稅了。 會(huì)有滯納金的?