同學,你好,只能登記負數(shù)了哦
16欄明細分類賬后面的金額分析沒有借貸的填寫,如果二級科目借貸方抵消,金額該怎么填寫?
老師好,小企業(yè)會計準則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細,我該怎么合并?最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
資產(chǎn)負債表中,應收賬款按照一級科目的余額分析填寫? 還是根據(jù)二級科目分別分析?意思是,如果應收賬款一級科目貸方1萬(二級科目中一個借方1萬、一個貸方2萬),我是直接在預收款填1萬呢?還是預收2萬、應收1萬?
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結轉損益 本年利潤 借方:41547 貸方:0 三欄明細分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤科目屬于所有者權益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時候 三欄式明細賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對不對。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
買的多欄式明細賬沒有借貸余,用借方分析設置了合計欄,月末也用紅筆結轉余額了,寫本月合計對應二級科目欄是寫被抵消后為0還是寫被抵消的金額
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
是在圖上萬位那里寫個負號?
如果借貸抵消,是否要寫0?
在金額前面加一個負號
總賬都登記寫在三欄式嗎?
原材料總賬是登記在三欄市上,還是登記在存貨分類賬?
是說登總賬嗎,總賬匯總登記要登借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額,還有期末余額
原材料明細賬是登記在這張表上嗎?
是的,原材料就是登記在這個賬簿上
應收賬款總賬摘要要怎么寫?
可以001號憑證-xx號憑證匯總