借:固定資產(chǎn)30000 應(yīng)交稅費(fèi)3900 貸:銀行存款33900 借:固定資產(chǎn)239000 應(yīng)交稅費(fèi)28250 貸:銀行存款267250
小規(guī)模納稅人餐飲公司6月收到幾家公司用餐的餐飲費(fèi),沒有開票,7月才開發(fā)票,并且開票金額和收到的一致,那要怎么做賬呢
結(jié)息的會計分錄,借銀行存款貸負(fù)數(shù)的財務(wù)費(fèi)用-利息收入對嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!業(yè)務(wù)是A公司做的,收款是b公司,b公司開發(fā)票給我們,這個有風(fēng)險嗎?怎么規(guī)避
老師,法人也是股東,如果只變法人,股東不變,牽扯股權(quán)變更不?
這道題答案錯了吧,應(yīng)該選C吧
本月收到預(yù)收工程款,未開票,需要做未開票收入,次月在開出發(fā)票,分別怎么寫分錄
老師,公司委派兩員工使用無人機(jī)給予外面公司進(jìn)行培訓(xùn),每天1000元,共6天總額是6000元,對方要求開勞務(wù)發(fā)票,請問這個是什么樣的勞務(wù)?我們這樣開可以嗎,現(xiàn)代服務(wù)-勞務(wù)費(fèi) 單位是次 數(shù)量是 12 單價是500
企業(yè)所得稅需要計提嗎,可以直接支付嗎
房地產(chǎn)公司申報填列預(yù)交增值稅及附加稅表時,其中填申報表中“項目編號”時,這個編號從哪里獲得?跟該項目的土地增值稅編號一樣嗎?
老師,您好,向您咨詢一下,這是一筆采購付款的回單?,F(xiàn)在還拿到發(fā)票,我是小規(guī)模,我現(xiàn)在賬務(wù)處理,我是那個公司
借:固定資產(chǎn)清理42000 累計折舊18000 貸:固定資產(chǎn)60000 借:長期股權(quán)投資40000 貸:固定資產(chǎn)清理40000 借:資產(chǎn)處置損益2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000
老師,那這兩個題呢 (4)一臺設(shè)備使用期滿,不能繼續(xù)使用,進(jìn)行報廢清理,該設(shè)備原價為50 000元.已提折舊48 000元,取得殘料變價收人1 000元,增值稅稅額130元,所得款項存人銀行另以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元。 (5)本月發(fā)生車間使用的固定資產(chǎn)日常維護(hù)修理費(fèi)10 000元.以銀行存款支付。 做長江公司會計分錄
借:固定資產(chǎn)清理2000 累計折舊48000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:借:固定資產(chǎn)清理2000 貸:銀行存款2000 借:銀行存款1130 貸:固定資產(chǎn)清理1000 應(yīng)交稅費(fèi)130 借:營業(yè)外支出3000 貸:固定資產(chǎn)清理3000
借:管理費(fèi)用10000 貸:銀行存款10000
2X19年12月1日A企業(yè)購入一臺不需要安裝的設(shè)備,價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,款項通過銀行支付,設(shè)備當(dāng)日到達(dá)企業(yè)并投人車間使用。預(yù)計該設(shè)備尚可使用期限為5年,預(yù)計凈殘值為10萬元,A企業(yè)采用雙倍余額遞減法對該設(shè)備計提折舊。2X21年12月4日A企業(yè)將該設(shè)備對外出售,取得售價40萬元,增值稅稅額5.20萬元存人銀行,同時以存款支付清理費(fèi)4.80萬元。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制A企業(yè)的會計分錄。 老師,我可以問問這道題嗎?
平臺原則上一問一答,不同的問題請另開一個提問,謝謝
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利