你好,1是的, 2和作廢的發(fā)票一起單獨(dú)存放就可以的,,紅沖的和記賬聯(lián)一起入賬
老師,房租發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方還沒認(rèn)證然后退回來了,退回來應(yīng)該附在哪里呢?是附在前面的記賬聯(lián)一起,還是和后面重新開的紅沖發(fā)票以及新開出正確的發(fā)票一起呢?
收到7月份的開出的銷售發(fā)票,屬于銷售退回,9月份開紅字發(fā)票,退回的發(fā)票肯新胡發(fā)票放一起做偉原始憑證做賬務(wù)處理?還是要找出7月份開的發(fā)票的記賬聯(lián),和9月份紅字做原始憑證
購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并已將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回,銷售方開具紅字發(fā)票后,銷售方需要把二三聯(lián)次和記賬一起放入賬中,還是只放記賬聯(lián)其他聯(lián)次單獨(dú)存放?
上個(gè)月開了銷售發(fā)票,但是這個(gè)月對(duì)方退回來了,1:退回的票要注明作廢嗎? 2.退回的票要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和作廢的票一起單獨(dú)存放?重新開的紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)如何處理,要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和收回的票放在一起單獨(dú)存放?
開具的紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)如何處理,是和記賬聯(lián)一起記賬嗎?還是說單獨(dú)存放
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些