可以按錯(cuò)誤發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。你申報(bào)按錯(cuò)誤申報(bào)話,要是按正確申報(bào)可以直接做正確分錄,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問上個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月紅沖了怎么賬務(wù)處理?
上月發(fā)票開錯(cuò)已紅沖重新開具了,賬務(wù)怎么處理呢
請(qǐng)問上月開錯(cuò)發(fā)票了,次月沖紅要做什么賬務(wù)處理呢?
上月開票1000月并做應(yīng)收賬款處理,本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),已紅沖并開具負(fù)數(shù)發(fā)票,重新開具發(fā)票,需要做什么業(yè)務(wù)處理嗎?
老師,因銷售提供錯(cuò)的稅號(hào)給財(cái)務(wù),導(dǎo)致財(cái)務(wù)開錯(cuò)了發(fā)票,且已跨月,次月沖紅,錯(cuò)的發(fā)票和沖紅的發(fā)票請(qǐng)問何處理
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師,我是在次月開了一張紅字,然后又開了一張正確的,是因?yàn)橹伴_的出口普票有一張開了稅率,這個(gè)也是需要入賬的嗎?
你這個(gè)可以就按正確分錄做賬,之前那個(gè)開錯(cuò),和紅字,后續(xù)開藍(lán)字貼分錄后面
老師,關(guān)鍵是我之前的那個(gè)分錄就是按錯(cuò)了發(fā)票記賬了額
那 你這個(gè)借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。,按藍(lán)字做,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
老師,我之前根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票做的分錄是,借,預(yù)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。本期沖紅是按這個(gè)分錄做對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),然后在根據(jù)正確的發(fā)票做分錄是嗎?
要是這個(gè)金額沒有問題 可以這樣,金額有問題 跨年話,你上年需要按正確做,沒有跨年可以這樣處理
已經(jīng)跨年了額,那要怎么處理呢,12月又是按錯(cuò)誤的做的
預(yù)收款的金額是沒有問題,就是成本12月有稅款,應(yīng)該是0稅率的
你申報(bào)也是按錯(cuò)誤申報(bào)嗎?增值稅申報(bào)是按錯(cuò)誤申報(bào)嗎,那這個(gè)直接做這個(gè)吧,和增值稅申報(bào)保持一致,紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。,按藍(lán)字做,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
藍(lán)字的就沒有應(yīng)交增值稅了吧,0稅率呢
你要是開0稅率話,那這個(gè)做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
因?yàn)槭琴?gòu)買的材料在銷售的,這個(gè)跟成本有關(guān)系嗎,要不要調(diào)整呢
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本 有沒有做錯(cuò),沒有不需要沖掉調(diào)整