可以按錯誤發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。你申報按錯誤申報話,要是按正確申報可以直接做正確分錄,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
請問上個月開的發(fā)票這個月紅沖了怎么賬務(wù)處理?
上月發(fā)票開錯已紅沖重新開具了,賬務(wù)怎么處理呢
請問上月開錯發(fā)票了,次月沖紅要做什么賬務(wù)處理呢?
上月開票1000月并做應(yīng)收賬款處理,本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,已紅沖并開具負(fù)數(shù)發(fā)票,重新開具發(fā)票,需要做什么業(yè)務(wù)處理嗎?
老師,因銷售提供錯的稅號給財務(wù),導(dǎo)致財務(wù)開錯了發(fā)票,且已跨月,次月沖紅,錯的發(fā)票和沖紅的發(fā)票請問何處理
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進(jìn)行置換,按評估價值,如甲資產(chǎn)賬面價值4000萬,評估價值14000萬,那評估后的價值14000萬,置銀行等額價值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會計分錄怎么做,涉及到哪些稅?
老師,由有限合伙企業(yè)控股的公司工商年報填控股情況寫其他還是私人控股呢?
老師,個體戶,做一些建筑維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,應(yīng)該用什么科目?分錄是什么?
們有現(xiàn)金流量自動生成表嗎?
公司增加經(jīng)營范圍需要注意什么
老師您好啊,我們公司是個商貿(mào)公司啊,嗯,我們現(xiàn)有個產(chǎn)品a賣給了b公司,b公司已經(jīng)打款進(jìn)來了,要求我們開票,但是我們的a公司還沒從供應(yīng)商那邊進(jìn)貨進(jìn)過來,可以先給這個b公司開票么
老師,個體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,應(yīng)該用什么科目?
需要向境外單位支付培訓(xùn)費(賬務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn))。需要繳納哪些稅費
出口貨物怎么看是根據(jù)fob,還是cif還是cfr確認(rèn)收入呢,是每筆收入確認(rèn)方式都可以不一祥嗎,及相關(guān)會計分錄
老師,個體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,應(yīng)該用什么科目?
老師,我是在次月開了一張紅字,然后又開了一張正確的,是因為之前開的出口普票有一張開了稅率,這個也是需要入賬的嗎?
你這個可以就按正確分錄做賬,之前那個開錯,和紅字,后續(xù)開藍(lán)字貼分錄后面
老師,關(guān)鍵是我之前的那個分錄就是按錯了發(fā)票記賬了額
那 你這個借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。,按藍(lán)字做,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
老師,我之前根據(jù)錯誤的發(fā)票做的分錄是,借,預(yù)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項。本期沖紅是按這個分錄做對應(yīng)的負(fù)數(shù),然后在根據(jù)正確的發(fā)票做分錄是嗎?
要是這個金額沒有問題 可以這樣,金額有問題 跨年話,你上年需要按正確做,沒有跨年可以這樣處理
已經(jīng)跨年了額,那要怎么處理呢,12月又是按錯誤的做的
預(yù)收款的金額是沒有問題,就是成本12月有稅款,應(yīng)該是0稅率的
你申報也是按錯誤申報嗎?增值稅申報是按錯誤申報嗎,那這個直接做這個吧,和增值稅申報保持一致,紅字做借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。,按藍(lán)字做,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
藍(lán)字的就沒有應(yīng)交增值稅了吧,0稅率呢
你要是開0稅率話,那這個做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入?
因為是購買的材料在銷售的,這個跟成本有關(guān)系嗎,要不要調(diào)整呢
你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本 有沒有做錯,沒有不需要沖掉調(diào)整