你好,這個不行設成專賬,一般是專款專用賬戶,專門弄一個銀行賬戶記錄,然后有個底表記載每一筆資金情況
老師們好,我們公司申請了兩個專項,一個項目有政府專項撥款不需要自籌資金,另一個項目沒有專項撥款需要我們自籌資金,我們公司領導想用專項撥款作為自籌資金,最后的研發(fā)成果都是一樣的,這樣可以嗎?如果可以會計上怎么做賬務處理?如果不可以,請詳細解釋一下原因,謝謝!
老師你好!我農業(yè)公司有一創(chuàng)新項目,總經費預算1000萬,其中財政專項200萬,自籌800萬,現項目已進入尾聲,申請財政專項拔款,之前公司會計按平時做的賬,未專門針對此項目做賬,現在要做項目??顚S觅~怎么做?到時收到財政拔款是做專項應付款還是遞延收益?
我公司有專項資金收入,每一筆專項資金都是由不同時期的費用報銷單構成的(公司先墊付財政后撥款),其中也有我公司的自籌部分。我想做成專賬,請問老師我應該怎么做呢?
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。收到和支付的時候都通過其他應付款-專項資金進行過度并最終沖銷成本。我想問一下,這個在年底匯算清繳的時候是不是都要相應的調減。尤其是應付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費用的相應部分調減處理呢?
國企單位之前都是正常運營自負盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務,只有有零星收入,目前為了維持公司正常運轉,上級財政年初撥款維持公司運營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借成本或者費用 等科目 貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費用? 沖減管理費用哪個明細科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產需核銷的是什么?我不太理解
請教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務:A公司給B公司打1億元預付款,B公司轉給C公司通過C公司平臺消耗這筆X產品的業(yè)務款,但X產品的實際經營權在D公司,現在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計算職工福利費,工會經費和教育經費時,企業(yè)支付給勞務派遣公司,勞務派遣公司支付派遣員工工資,這個費用可以計算到工資基數里面嗎?如果直接支付給勞務派遣員工,計算到工資基數里面嗎
你好我想問一下我有房產證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號
財務報表報出日后,注冊知悉對財務報表有重大影響的期后事項,且管理層修改財報表,此時是對管理幫修改后的財務報表出具新的審計報告嗎?
老師您好,設區(qū)的人民政府是地級市嗎?那市級人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應付款,現在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負,怎么根據稅負測算要勾選多少進項稅額?!
納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實務上允許嗎
我公司開了一個一般戶,但是財政上只認我們的基本戶,這個也讓人很為難。前幾天省審計組的人要求我們帶相關的原始憑證給他們看,因為時期不一樣,一筆專項款涉及到了十幾本憑證,想到審計組的老師肯定不便于一張一張翻找,我就把憑證拆了,整理成一本帶去審計的。所以我就在想以后很定還有類似的檢查,我可不可以把他提出來單獨開個賬,把這些原始憑證單獨訂一本,以前公司正常做的那個賬用復印件代替。
單獨的賬想法是好,但是這個會讓對方覺得你們公司兩套賬,也很麻煩,
老師,請問那有什么辦法嗎?不然以后相關部門要看原始憑證我還得抱幾十本憑證去。
這個你可以復印裝訂到憑證中,這一本留在被查,單獨保管
整理出來的原件單獨留存保管嗎?
是的,保存好,以防檢查用
老師,你覺得有必要再開個賬嗎?
說實話,沒有必要的,而且還有風險
好的,我明白了。謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利