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老師您好 咨詢一個問題 增值稅納稅申報表中有一個上期留底稅額是什么意思 在哪里能查到這個金額呢

老師您好 咨詢一個問題 增值稅納稅申報表中有一個上期留底稅額是什么意思 在哪里能查到這個金額呢
2021-03-12 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 10:08

增值稅申報表有一個上期留底進項稅欄次

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快賬用戶5220 追問 2021-03-12 10:09

我知道 老師 這個金額哪里可以查到…

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快賬用戶5220 追問 2021-03-12 10:23

就是比如說上期留底稅額有5000 怎么得出這個金額的 哪里可以查到

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:32

你好? 查你們的增值稅申報表或者是賬上的進項稅 借方科目 就看你進項稅留抵金額做到那個科目的。 去看借方科目?

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增值稅申報表有一個上期留底進項稅欄次
2021-03-12
好,這是上一個月主表應(yīng)補稅款結(jié)轉(zhuǎn)過來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的就行。
2023-02-24
您好,在9月13日填報所屬期8月的增值稅申報表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表9月交8月應(yīng)交增值稅 《增值稅納稅申報表》主表第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,本月數(shù)填寫本月上繳上月實現(xiàn)、在本月入庫的增值稅,累計數(shù)應(yīng)該是上年12月份實現(xiàn)增值稅在本年元月份入庫稅款以及當年元至11月份實現(xiàn)增值稅,而本年12月份實現(xiàn)增值稅記入次年元月份. 第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,是按照稅務(wù)部門統(tǒng)計口徑,累計實際入庫稅款期間,而不是實現(xiàn)期間,因此你的做法是正確的,你還可以將本年1-11月份實現(xiàn)增值稅數(shù)額(應(yīng)交增值稅加上上年12月份實現(xiàn)增值稅)來填列,不考慮今年12月份實現(xiàn)數(shù),其結(jié)果一樣
2023-10-01
你好,是多交的還是怎么了?
2023-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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