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老師您好,增值稅納稅申報(bào)表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個(gè)是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來的

2023-02-24 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-24 13:16

好,這是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款結(jié)轉(zhuǎn)過來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的就行。

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快賬用戶3226 追問 2023-02-24 13:18

不對 30欄的數(shù)據(jù)不一樣

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快賬用戶3226 追問 2023-02-24 13:18

我們是正常繳稅的啊

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齊紅老師 解答 2023-02-24 13:20

你好,30欄可以自己修改。

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齊紅老師 解答 2023-02-24 13:20

25欄自己修改不了的,它是自動出來的。

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快賬用戶3226 追問 2023-02-24 13:37

納稅申報(bào)表上23 有個(gè)應(yīng)納稅額減征額是什么?

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齊紅老師 解答 2023-02-24 13:39

你好,這個(gè)是金稅盤減免的,你可以看一下你的減免明細(xì)表,當(dāng)時(shí)怎么做的?

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好,這是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款結(jié)轉(zhuǎn)過來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的就行。
2023-02-24
你好 是上月交納的增值稅 不過因?yàn)槭切枰止?且不影響上面增值稅計(jì)算 很多會計(jì)忘記寫
2021-04-12
同學(xué)你好 就是上期期末的未交金額 就是應(yīng)交減去繳納的 一般是從征管系統(tǒng)帶出來的 很可能不準(zhǔn)確
2021-04-12
這個(gè)是表示上期需要交稅的情況,你繳了,就是需要填寫增值稅主表30行的數(shù)據(jù)
2020-10-20
你好,這個(gè)是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款
2023-08-08
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