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請教老師一個問題,增值稅申報表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負數(shù))與30欄本期繳納上期應納稅額,這兩個數(shù)據(jù)如何核對?是相等的嗎

請教老師一個問題,增值稅申報表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負數(shù))與30欄本期繳納上期應納稅額,這兩個數(shù)據(jù)如何核對?是相等的嗎
2023-04-04 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 15:25

正常交稅的,是的,是一樣的。

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快賬用戶7006 追問 2023-04-04 15:27

這個數(shù)字是上個月的本期應退(補)稅額,在增值稅申報表主表34欄

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:28

對的,是的,是這個意思的。

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正常交稅的,是的,是一樣的。
2023-04-04
您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對哦
2023-12-14
是的,就是那樣子的
2023-04-04
你好,30欄填的是你實際繳納上期的稅額,如果沒有繳納就不填,實際繳納多少填多少
2022-01-13
不管之前的了 現(xiàn)在一致就行
2021-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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