您好,在9月13日填報所屬期8月的增值稅申報表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表9月交8月應(yīng)交增值稅 《增值稅納稅申報表》主表第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,本月數(shù)填寫本月上繳上月實現(xiàn)、在本月入庫的增值稅,累計數(shù)應(yīng)該是上年12月份實現(xiàn)增值稅在本年元月份入庫稅款以及當(dāng)年元至11月份實現(xiàn)增值稅,而本年12月份實現(xiàn)增值稅記入次年元月份. 第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,是按照稅務(wù)部門統(tǒng)計口徑,累計實際入庫稅款期間,而不是實現(xiàn)期間,因此你的做法是正確的,你還可以將本年1-11月份實現(xiàn)增值稅數(shù)額(應(yīng)交增值稅加上上年12月份實現(xiàn)增值稅)來填列,不考慮今年12月份實現(xiàn)數(shù),其結(jié)果一樣
老師好,一般納稅人增值稅申報表第30行:本期繳納上期稅額怎么填?
請問下增值稅申報表中的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額和31行的和本期繳納欠繳稅額填什么?
老師好!增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填?
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎