你好,是多交的還是怎么了?
未開(kāi)票收入在2020年12月申報(bào),2021.1月在申報(bào)表附一表未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù),假設(shè)2021年1月沒(méi)有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報(bào)表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個(gè)數(shù)?請(qǐng)問(wèn)要填寫哪個(gè)表格才能把這個(gè)數(shù)沖掉!
老師您好 咨詢一個(gè)問(wèn)題 增值稅納稅申報(bào)表中有一個(gè)上期留底稅額是什么意思 在哪里能查到這個(gè)金額呢
增值稅申報(bào)表33欄那應(yīng)該去0元,但是發(fā)現(xiàn)有很大的金額在那,現(xiàn)在涉及到多交增值稅退稅的事,稅務(wù)局現(xiàn)在咬著稅報(bào)表上顯示我是欠稅的,我查了下2016年2月到5月27欄和30欄是沒(méi)有數(shù),這個(gè)要怎么調(diào)整?
全額抵扣減免申報(bào),是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報(bào)? 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報(bào)表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報(bào)表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項(xiàng)會(huì)自動(dòng)顯示, 對(duì)嗎? 填一個(gè)表 另一個(gè)表會(huì)自動(dòng)顯示,是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)紅字信息表顯示已核銷,待查證,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候,這部分金額在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不能自動(dòng)識(shí)別,我要手動(dòng)填進(jìn)去嗎,要填在哪
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
2022年 1-12月增值稅申報(bào)表顯示 應(yīng)交稅費(fèi)都是0,但是 下載了22年的納稅證明 里面有金額
就想查看是在哪申報(bào)繳稅的
你好,那你這個(gè)是預(yù)繳的還是怎么了?
你看下是幾月份的所屬期,然后再去看一下你的申報(bào)表里面的銷售額有嗎?
納稅證明上面顯示的是 自繳稅款 沒(méi)有說(shuō)明是預(yù)繳還是 實(shí)繳
哎,你自己查一下可以吧,如果你查不到的話,讓你稅務(wù)局那邊給你查。
納稅證明上面沒(méi)有顯示所屬期呢 是 2022年一整年的
截圖你的完稅證明看一下的。
這個(gè)是22年的完稅證明
然后2022年1-12月每一期的 增值稅申報(bào)表 我都查了,稅款繳納 那幾欄里面金額都是0 沒(méi)有需要繳納的增值稅
你好 銷售額都是0的嗎 附表四看下有沒(méi)預(yù)繳
銷售額申報(bào)的是免稅的 沒(méi)有顯示預(yù)繳金額
好,那找你稅務(wù)局那邊查一下,或者是你自己在電子稅務(wù)局完稅證明里面去看一下,你這個(gè)格式的不行。
這個(gè)納稅證明就是電子稅務(wù)局下載出來(lái)的呢
你這個(gè)格式不對(duì),應(yīng)該有一個(gè)所屬期的??聪逻€有其他的嗎?
那我再找找
對(duì)的,如果你找不到的話,你截圖。