你好,未超過季度30萬,是免征增值稅才是啊?
小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)提繳納分錄,未超過季度30萬
2023年小規(guī)模納稅人增值稅分錄:超過30萬分錄及未超過30萬分錄
小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月收入超過10萬,季度收入未超過30萬,請(qǐng)問如何繳納增值稅
小規(guī)模納稅人季度開票未超過30萬 那增值稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小規(guī)模納稅人是季度不超過30萬都是免增值稅的么?超過30萬,按1%繳納增值稅嗎?
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
怎么做賬
老師我知道免賬務(wù)怎么處理
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
你好,小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,是一般納稅人才有的科目?
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安?