你好;? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 超過了 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸 銀行存款 ;沒有超過 ;借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入? ?
小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)提繳納分錄,未超過季度30萬
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬,求增值稅的賬務(wù)處理分錄
對(duì)于小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,免增值稅,這分錄怎么寫?
2023年小規(guī)模納稅人增值稅分錄:超過30萬分錄及未超過30萬分錄
2023年小規(guī)模納稅人月不超過10萬,季度不超過30萬增值稅,小規(guī)模是季報(bào),月超過10萬,季度沒超過30萬的可以嗎
請(qǐng)問老師,24年9月計(jì)提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請(qǐng)問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
臨時(shí)工來工作,包交通費(fèi),取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報(bào)不超幾個(gè)月可以
請(qǐng)問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項(xiàng)目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項(xiàng)目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目,不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表吧?年度報(bào)表是不是還按2024年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個(gè)3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報(bào)了,4月工資扣除,60元個(gè)稅未計(jì)提,另一個(gè)員工3月工資申報(bào)了,因?yàn)閷m?xiàng)扣除問題,3月多計(jì)提個(gè)稅780元,個(gè)稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個(gè)稅已經(jīng)計(jì)提,圖二憑證不會(huì)做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?jì)80000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對(duì)公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊(cè)的公司,自己設(shè)置個(gè)稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險(xiǎn), 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時(shí)候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
沒超過的話,營業(yè)外收入是一個(gè)點(diǎn)還是三個(gè)點(diǎn)
?你好;? ?按1%來寫哈; 你? ? 開票是按1%開的??
那如果超過三十萬的,按照1%交的稅,還有兩個(gè)點(diǎn)是優(yōu)惠的,優(yōu)惠的要不要計(jì)入營業(yè)外收入
?你好1;? ? ?超過了30萬的話;? ? 你要體現(xiàn)到 2%部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?
那2%的分錄單獨(dú)寫嗎?
你好;? ? 到時(shí)就按3%計(jì)提 ;? ?2% 減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1%繳納? ?