你好你借銀行存款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,7月申報(bào)后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因?yàn)榘堰@個(gè)不想退的稅留到這季度抵減了,所以實(shí)際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費(fèi)用30萬,對(duì)方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費(fèi)用實(shí)際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺(tái)上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個(gè)月的賬上,但是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,我這筆費(fèi)用實(shí)際使用時(shí)間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
2021年我們公司認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),城鎮(zhèn)土地使用稅減半征收,2022年4月季報(bào)時(shí)申請(qǐng)了退稅,退回的稅款我應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整科目,那么由此產(chǎn)生的所得稅我們?cè)谏陥?bào)時(shí)怎么申報(bào)
老師好,請(qǐng)問:?jiǎn)栴}一:2019—2021年增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額共計(jì)9642.11(2021年12月份補(bǔ)計(jì)提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請(qǐng)教的是:我更正前兩年的所得稅年報(bào)讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這種情況下我怎么做會(huì)計(jì)分錄?問題二:當(dāng)時(shí)稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時(shí)就做了營(yíng)業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個(gè)疑答!
我想請(qǐng)問下,2021年10月份計(jì)提了城建稅164元,做了分錄借:稅金及附加164 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅164. 2022年1月繳納了做了分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅164 貸:銀行存款164 然后由于緩繳2022年2月又退了這筆164的城建稅164,于2022年9月扣繳164的城建稅。請(qǐng)問下,2022年退回,跟2022年9月重新繳納怎么做分錄哦
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,交保證金收不回來把對(duì)方告了,2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù),賬務(wù)處理對(duì)嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,也可以 這樣做嗎? 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—紅字 借:銀行存款 —藍(lán)字
你好,你的應(yīng)交稅費(fèi)也要沖減的。
老師,也就是我計(jì)提和繳納的兩個(gè)分錄都要沖減,像圖片中這樣是嗎?
你好是的是兩個(gè)都需要沖減