同學(xué),你好 未計(jì)提個稅,那就要補(bǔ)計(jì)提到這個月,然后扣 另一個員工,你計(jì)提和繳納是一致的嗎??那不存在多計(jì)提多繳納
請問員工2.25入職,3月10日發(fā)放2月薪酬,稅務(wù)所屬期3月,4月15日前申報(bào)扣繳完畢。假設(shè)員工當(dāng)年度已申報(bào)專項(xiàng)附加扣除每月1000元,公司在算2月工資的時候,是否需要填入2月專項(xiàng)附加扣除1000月和3月專項(xiàng)附加扣除1000元累計(jì)2000元?5000一個月的免稅額是否應(yīng)該算2個月的即10000元,還是應(yīng)該算一個月的?
3月27日入職,沒有五險(xiǎn)一金,沒有專項(xiàng)附加扣除, 3月4月是零工資, 從5月開始每月固定發(fā)工資1萬, 已申報(bào)到9月份工資, 其中8月9月個稅已分別繳納150元,總計(jì)已繳納300元個稅, 10月工資,應(yīng)交150元個稅,這月還未進(jìn)行申報(bào), 現(xiàn)在要算11月工資的個稅, 但是不懂怎么算了
1月份工資表應(yīng)發(fā)8000,個稅代扣60元,實(shí)發(fā)7940,記賬并計(jì)提,實(shí)際申報(bào)個稅這60元加計(jì)扣除后并未扣除。發(fā)放了1月工資,之前記賬是:借:應(yīng)付職工薪酬 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅60 貸:銀行存款 8000。 老師,針對這個情況,請問該怎么調(diào)整個稅分錄?
老師,您好,麻煩問一下,我是每個月工資35000,專項(xiàng)每個月可扣4000,保險(xiǎn)和公積金合計(jì)每個月扣除4701.2元,3月剛剛稅務(wù)登記,3月開始申報(bào)個稅,0申報(bào),4月正常按工資和扣除項(xiàng)目填報(bào),繳納了638.96元,麻煩問一下,5月我需要交多少個稅
員工3月入職,3月工資4月發(fā)放5月申報(bào),那我做工資表里面減除費(fèi)用是按照多少?5000還是10000元?個稅系統(tǒng)是5月申報(bào)4月所屬期,那是按照5000*2扣除,再4月份發(fā)工資時候,工資表我也得按照5000*2扣除提前計(jì)算個稅了吧
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
780是計(jì)提了,后面要繳費(fèi)的時候,他申報(bào)了專項(xiàng)扣除,后面不用繳納這筆780元,3月在工資上扣了款,4月在工資上補(bǔ)發(fā)
同學(xué),你好 那這樣,就是已經(jīng)計(jì)提了,但是沒有扣繳。下個月,可以把計(jì)提的沖掉
怎么沖呢
直接這個月的計(jì)提數(shù)據(jù)沖嗎
同學(xué),你好 之前做的分錄發(fā)一下
這個60元和780元,我需要在4月份應(yīng)付工資提現(xiàn)嗎
同學(xué),你好 是需要的
看看這個是4月的
同學(xué),你好 不好意思,圖片不清楚 這個月直接把上個月的沖掉
這樣我借貸不平
同學(xué),你好 你圖片清楚的發(fā)我一下