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老師,我們對(duì)公賬戶賬戶客戶打錢(qián),我可以給對(duì)方開(kāi)收據(jù)么,因?yàn)楣緵](méi)有稅盤(pán),分錄怎么寫(xiě),付的是代賬費(fèi)用,我們這邊怎么寫(xiě)分錄,他們那邊怎么寫(xiě)分錄,求完整的分錄

2021-03-10 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 08:31

可以開(kāi)收據(jù)備注是 銀行轉(zhuǎn)賬,你們這邊做借銀行 貸應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要是收取是一年,借銀行 貸預(yù)收,按月開(kāi)發(fā)票話,借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,他們公司做,借待攤費(fèi)用或者是預(yù)付賬款,貸銀行,攤銷做借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸待攤費(fèi)用或者是預(yù)付賬款

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快賬用戶8668 追問(wèn) 2021-03-10 09:01

老師,可以這樣不,他們那邊我做管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸銀行存款 我們這邊我做銀行存款,貸什么比較簡(jiǎn)單,因?yàn)槲覀儾婚_(kāi)票,老師是讓我做無(wú)票收入么

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:15

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,可以做無(wú)票收入,可以

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:15

可以按你寫(xiě)這么做,金額不大話

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快賬用戶8668 追問(wèn) 2021-03-10 09:18

金額是3000老師那我們這邊我借銀行,貸什么比較合適,不做收入的話

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:25

借銀行貸預(yù)收或者是應(yīng)收賬款,后續(xù)也需要轉(zhuǎn)收入的

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快賬用戶8668 追問(wèn) 2021-03-10 09:27

老師,那報(bào)表怎么填呀,我們公司不開(kāi)票,我要做無(wú)票收入么,總公司沒(méi)有稅盤(pán)一直沒(méi)有過(guò)收入

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快賬用戶8668 追問(wèn) 2021-03-10 09:28

我可以填無(wú)票收入么,在哪行填

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:39

這個(gè)是一般納稅人填寫(xiě)附表1 6% 服務(wù),未開(kāi)發(fā)票下面 正規(guī)是這樣處理

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快賬用戶8668 追問(wèn) 2021-03-10 09:40

我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:49

不需要交稅,填寫(xiě)10欄下面交稅填寫(xiě)1行,未開(kāi)發(fā)票收入話

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可以開(kāi)收據(jù)備注是 銀行轉(zhuǎn)賬,你們這邊做借銀行 貸應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要是收取是一年,借銀行 貸預(yù)收,按月開(kāi)發(fā)票話,借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,他們公司做,借待攤費(fèi)用或者是預(yù)付賬款,貸銀行,攤銷做借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸待攤費(fèi)用或者是預(yù)付賬款
2021-03-10
你好 可以開(kāi)收據(jù) 總公司代付款可以 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 總公司 還總公司錢(qián)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你們的業(yè)務(wù)你可以自己開(kāi)發(fā)票 總公司付款時(shí) 借其他應(yīng)收款分公司 貸銀行 收到錢(qián)時(shí) 借銀行 貸其他應(yīng)收款
2021-03-10
你好!這個(gè)相當(dāng)于老板欠公司的了。 借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款客戶
2023-06-20
您好 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 預(yù)付賬款
2020-11-19
借其他應(yīng)收款對(duì)方企業(yè),貸銀行存款,對(duì)方發(fā)下去,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款對(duì)方企業(yè)
2022-10-31
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