你好!這個相當(dāng)于老板欠公司的了。 借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款客戶
我公司跟客戶之間有筆款項(xiàng)往來,客戶用票據(jù)在一個融資平臺,讓我們幫忙貼現(xiàn),然后再轉(zhuǎn)給他,客戶自己支付利息和融資保理費(fèi)用,我這邊收到款以往來款還他了,現(xiàn)在打印回單后,發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對公貸款,老師,這個我怎么寫分錄做賬呢
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個孕嬰門店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺,門店要貨得把錢付給我們公司,我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們倉庫,(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶,我們打過去的錢都在上面有顯示,那些錢叫做上賬,下游門店通過我們向成都中億訂的貨,但是個別的東西沒貨,他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們在他們公司的電子賬戶),我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應(yīng)收款,請問一下,這個上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄?
老師,我們新買了一個公司,買之前客戶該賠償給原股東的金額打到公賬上,我們又轉(zhuǎn)給股東私人。怎么寫分錄?。渴斟X是貸其他應(yīng)付款?轉(zhuǎn)出去是寫借其他應(yīng)付
老師,請問客戶給我們的貨款是按照發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)給公司股東個人,然后又從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司私賬賬戶,而且我們還給他開了發(fā)票,那我們這邊要怎么做賬呢?
老師,請問下,我們有一筆貨款50萬甲客戶私轉(zhuǎn)公進(jìn)來的,現(xiàn)在客戶要退款,但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉(zhuǎn)過去了,然后30萬當(dāng)做乙客戶的貨款,我們再轉(zhuǎn)20萬給甲客戶,這樣操作可有什么問題啊,后期這30萬怎么做賬啊
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開餐費(fèi)發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認(rèn)未開票收入,計(jì)算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會議服務(wù),這個會議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個稅時,25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個月工資時未做說明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,園林綠化公司開的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了
附件是什么呢,收據(jù)嗎,摘要咋寫
你好!是的。就寫:XX股東欠款抵減XX公司應(yīng)收款