你好,這個(gè)就屬于個(gè)人的收入,2025年的,因?yàn)槭前l(fā)了工資的次月申報(bào)個(gè)稅,你說的這個(gè)匯算青椒是綜合所得匯款請(qǐng)交是吧?
本公司工資是下個(gè)月25號(hào)發(fā),這次所屬期7月自然人扣繳系統(tǒng)做了6月的工資,已經(jīng)申報(bào)扣稅。然后因?yàn)橐l(fā)獎(jiǎng)金,8.14號(hào)進(jìn)系統(tǒng)算了一下獎(jiǎng)金個(gè)稅計(jì)算,沒申報(bào)是不是當(dāng)作沒申報(bào)扣款,會(huì)繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎(jiǎng)金的表,或者申報(bào)掉?還是說不能申報(bào)掉?因?yàn)楣べY個(gè)人所得稅對(duì)應(yīng)的是6月工資,7月25號(hào)發(fā)的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報(bào)掉,憑證等9月做8月的賬的時(shí)候,跟8.25號(hào)發(fā)的工資一起做分錄?
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
公司外的員工來裝水電,一共七千多塊錢,嗯,分兩個(gè)月放入工資和放在一個(gè)月做工資有什么區(qū)別呀,我現(xiàn)在給他分兩個(gè)月放入工資,年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候還是多退少補(bǔ),不過我現(xiàn)在給他放一個(gè)月做工資,雖然這個(gè)月交了個(gè)人所得稅,那如果個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)他年度應(yīng)納稅所得額不超過6萬的話,這個(gè)月扣的個(gè)人所得稅,年底還是要還給他的,對(duì)嗎
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師您好。請(qǐng)問一個(gè)工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項(xiàng)目完成之后給了他一筆6萬元的報(bào)酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請(qǐng)問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時(shí)候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個(gè)月嗎? 因?yàn)樗绻鳛橐粋€(gè)月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個(gè)項(xiàng)目收入也是6個(gè)月的收入。
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
是的。發(fā)工資時(shí)已代扣代繳了。因?yàn)槭茄a(bǔ)發(fā)的24年工資,做到25年了。對(duì)企業(yè)所得稅和個(gè)稅匯算清繳都有影響,我們是不是應(yīng)該向總公司說明情況,在25年匯算清繳時(shí)調(diào)整。員工要求退稅。是在25年做還是26年匯算清繳時(shí)做?怎么操作?
你想要退稅,在2025年做2024年的匯算清繳,而且需要企業(yè)給你修改申報(bào)的數(shù)據(jù),在2024年申報(bào)。
現(xiàn)在總公司回復(fù)到26年再操作。這個(gè)可以嗎?那不是24年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不調(diào)整?
你好,那這樣的話不會(huì)多退稅的,兩年的收入都合并在一塊兒,他怎么能退稅?