稅負=(不含稅銷售額*稅率-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額 ? 銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
老師,這個月我公司增值稅肖項10萬,進項有4萬,上期留底1.2萬,稅控盤280本期可以抵免,異地預(yù)繳增值稅2萬,請問我應(yīng)該怎樣計提增值稅,以及申報時如何寫分錄,麻煩老師寫一下詳細步驟,并帶數(shù)據(jù),謝謝
如何根據(jù)企業(yè)稅負反推進項數(shù)額 請詳細說明計算步驟 上期有留底稅
某鋼鐵廠為增值稅一股納稅人主要產(chǎn)品為鑄造生鐵。2020年1-6月實現(xiàn)銷售收入2000萬元,申報抵扣進項稅額297.4萬元繳納增值稅42.6萬元稅負率為2.13%。已經(jīng)該行業(yè)增值稅稅負率預(yù)警值下限為2.37%.經(jīng)調(diào)查核實該廠2020年1 6月份用電量為1000萬度行業(yè)單位產(chǎn)品耗電定額為250度/噸。賬載期初庫存產(chǎn)成品3000噸期末庫存產(chǎn)成品20000噸,產(chǎn)品平均銷售單價2000元/噸,利用進項稅金控制額模型測算企業(yè)當期進項稅額變動無異常。 (1) 分析說明評估人員下一步評估分析的重點以及應(yīng)采用的方法和步驟。 (2) 根據(jù)以上情況計算出有關(guān)結(jié)果。
二、甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下:(1)銷售產(chǎn)品收入5000萬元,出租辦公樓租金收入300萬元,信息技術(shù)服務(wù)費收入100萬元;(2)用產(chǎn)品換取原材料,該批產(chǎn)品不含增值稅售價70萬元;(3)實發(fā)合理工資、薪金總額2000萬元,發(fā)生職工福利費300萬元,職工教育經(jīng)費60萬元,工會經(jīng)費24萬元;(4)支付訴訟費4萬元,工商行政部門罰款8萬元,母公司管理費136萬元,直接捐贈給貧困地區(qū)小學15萬元;(5)繳納增值稅180萬元,消費稅38萬元,資源稅12萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加23萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)當計入收入總額的是()請詳細說明。2.在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準予扣除的是()請詳細說明。3.在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準予全額扣除的是()請詳細說明。4.在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不得扣除的是()請詳細說明。
如果企業(yè)本期有上期留抵稅額,加計抵減額,根據(jù)企業(yè)的稅負率怎么倒推出企業(yè)的進項稅
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢