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老師,這個月我公司增值稅肖項10萬,進項有4萬,上期留底1.2萬,稅控盤280本期可以抵免,異地預(yù)繳增值稅2萬,請問我應(yīng)該怎樣計提增值稅,以及申報時如何寫分錄,麻煩老師寫一下詳細步驟,并帶數(shù)據(jù),謝謝

2021-02-03 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 21:12

應(yīng)該繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅60000 貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅60000-20000-12000-280 營業(yè)外收入280 應(yīng)交稅費~留底稅費12000 應(yīng)交稅費~預(yù)繳稅費20000

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應(yīng)該繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅60000 貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅60000-20000-12000-280 營業(yè)外收入280 應(yīng)交稅費~留底稅費12000 應(yīng)交稅費~預(yù)繳稅費20000
2021-02-03
借銷項稅額8,轉(zhuǎn)出未交增值稅8-4-1.2? 貸進項稅額 4%2B1.2(之前留底稅額沒有做話,) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280? 異地 預(yù)繳增值稅借未交增值稅1.5 貸預(yù)繳增值稅,1.5 ?
2021-02-03
同學(xué)你好,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,16萬元。
2023-04-15
你好,同學(xué)。 可以扣除的金額 為 地價 8400,開發(fā)成本 15000,開發(fā)費用(8400%2B15000)*10%,加計扣除 (8400%2B15000)*20%,稅金 450*12% 你看一下呢
2020-10-29
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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