建議你認(rèn)證之后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。,不認(rèn)證會形成滯留票的。附表這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,下面有一個簡易計稅欄次,你填寫就可以,你認(rèn)證發(fā)票對應(yīng)這個填寫這個下面,
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項,但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
我單位是混凝土攪拌站,簡易計稅,也會收到專票,但是因為進(jìn)項稅不能抵扣,所以我的專票都不認(rèn)證,請問這種操作對嗎?如果認(rèn)證了還要做轉(zhuǎn)出這時附表二怎么填?
老師好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),平時主要的業(yè)務(wù)是提供不動產(chǎn)的經(jīng)營性租賃,適用政策按5%的征收率簡易計證增值稅。 想請問一下,如果我們平時的一些辦公相關(guān)的費用,拿到的是專票,可不可以轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項以后抵扣增值稅?(因為我看到我們會計做賬,即使拿到專票也會全額計入費用,那是不是因為不能抵扣的原因?)
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因為是五月份認(rèn)證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
我們是垃圾清運公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運裝卸服務(wù)合同,需要一個模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開票電腦端操作步驟
老師,問一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
老師,你好!公司如果向個人借款且支付利息,請問個人需要開票給公司嗎?涉及稅務(wù)有哪些。
老師,保險支付5600元,其中保險費5480元,剩下120元是代收車船稅,這個會計分錄怎么寫?
仲裁的受理期限是15天之內(nèi),如果有事情耽擱了,沒去過了這個期限,他不受理了,我可以再重新申請嗎
老師,請教一下,簡易計稅項目收取發(fā)票,需要對方開發(fā)票的時候備注是簡易計稅項目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計稅項目的專票勾了
支付軟件服務(wù)費用的時候發(fā)票沒收到是下個月才收到的發(fā)票那我3月的時候做的賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個賬???
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財務(wù)報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務(wù)報表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報