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老師,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),在上月開(kāi)出的銷售單,客戶因?yàn)檎f(shuō)單子臟了,要求我們重新開(kāi)張,而且在原有商品的基礎(chǔ)上又增加一些商品,所以業(yè)務(wù)員在本月又重新把單子開(kāi)了。這種情況單子的流向和賬務(wù)怎么處理?

2021-03-05 19:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 19:34

你好,那上月份的銷售單據(jù)退回給公司,公司收到后作廢保存,合同應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的修改, 賬務(wù)處理 之前未發(fā)貨的話,一起發(fā)貨 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶5267 追問(wèn) 2021-03-05 20:13

老師,我是本月才開(kāi)始做這家內(nèi)臟,在之前他們都沒(méi)有賬務(wù)處理,只是記賬庫(kù)存。 我現(xiàn)在只做新增加的商品收入。這樣可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-05 20:15

這種情況下是可以的,祝您工作愉快

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你好,那上月份的銷售單據(jù)退回給公司,公司收到后作廢保存,合同應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的修改, 賬務(wù)處理 之前未發(fā)貨的話,一起發(fā)貨 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2021-03-05
同學(xué)你好。 能追查出來(lái)的盡量追查一下,然后按照實(shí)際盤(pán)點(diǎn)重新入賬吧,差額計(jì)入管理費(fèi)用。
2024-01-22
需要的呀,支付寶的金額你放到其他貨幣資金就可以了。
2022-01-12
你好,已經(jīng)銷售完畢的,全部計(jì)入到成本里 沒(méi)有銷售完畢的,根據(jù)新的單價(jià)確認(rèn)余下數(shù)量的庫(kù)存金額,差異部分也計(jì)入到成本
2024-10-18
就相當(dāng)于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒(méi)有過(guò)來(lái),所以說(shuō)你庫(kù)存是負(fù)數(shù),對(duì)不對(duì),那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個(gè)正常的入庫(kù)處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
2022-07-05
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