你好,同學(xué)。(1)經(jīng)認(rèn)真查核,應(yīng)收賬款確系無法收回的,要出具證明。 (2)將上述清算凈損益轉(zhuǎn)入未分配利潤賬戶。 既然沒有壞賬不做報(bào)損,應(yīng)收賬款就對(duì)損益表無影響。清算損益大于0就要交企業(yè)所得稅。
公司要注銷,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么處理?
你好,公司要注銷要清賬,沒有錢支付的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么處理呀
公司要注銷了,賬面有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么清理,實(shí)際也不需要付了。
老師,公司注銷,其他應(yīng)付款跟預(yù)付賬款怎么處理呀
賬上有其他應(yīng)付款300w,公司是虧損的,現(xiàn)在要注銷,這個(gè)其他應(yīng)付款怎么處理就好?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
給公司開的酒的普票可以作為職工福利嗎
我說的是應(yīng)付,欠別人的錢。公司沒錢還了。
處理不了的,股東背負(fù)損失。以出資額承擔(dān)。然后去注銷就行了
如果公司還欠股東的借款還不上,注銷時(shí)怎么處理呢?
在注冊(cè)資本以內(nèi)要還,超過就不用還了。