您好,如果是相同業(yè)務(wù),直接沖銷(xiāo)2萬(wàn)上面的分錄,然后再做1萬(wàn)的正數(shù)分錄即可。
上個(gè)月收到銷(xiāo)售方的發(fā)票科目為 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了(應(yīng)該6開(kāi)成了13)要求對(duì)方重新開(kāi)具,現(xiàn)收到了銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月紅字和藍(lán)字發(fā)票如果賬務(wù)處理
上個(gè)月收到發(fā)票,借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:銀行存款 這個(gè)月收到紅字發(fā)票,憑證怎么做呢?
上月收到發(fā)票,借:其他業(yè)務(wù)支出 20000貸:銀行貸款20000 這個(gè)月收到紅字發(fā)票,另在還收到藍(lán)字發(fā)票10000,憑證怎么做?
我是小規(guī)模 3月份預(yù)付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫(kù) 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預(yù)付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 7月份收到發(fā)票時(shí)紅字分錄 借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 沖了5月份的暫估 接下來(lái)怎么做收到發(fā)票的分錄
9月付款,沒(méi)有發(fā)票,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
結(jié)匯時(shí)候用買(mǎi)入價(jià),買(mǎi)入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣(mài)邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專(zhuān)項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢(xún)年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
那如果是多付了10000呢?
同樣的道理,只是數(shù)字變了。
是貸:其他應(yīng)付款紅字嗎?
是的,您的理解正確的。