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9月付款,沒有發(fā)票,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,這個收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月

2022-11-03 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 08:27

同學(xué)你好 對的 要放在憑證里的

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快賬用戶1658 追問 2022-11-03 08:27

是放在9月的還是10月里的?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 08:28

同學(xué)你好 放在十月里

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快賬用戶1658 追問 2022-11-03 08:29

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-03 08:30

同學(xué)你好 滿意請給,謝謝

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同學(xué)你好 對的 要放在憑證里的
2022-11-03
你好既然是8月的費(fèi)用? ?8月 做暫估 :借管理費(fèi)用? 貸銀行存款 10月收到正確的發(fā)票? ? 沖借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行-1000,借:管理費(fèi)用 1000貸:銀行1000
2020-11-27
同學(xué),你好,這個可以的。
2021-02-04
那請問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢? 銀行回單的
2022-11-23
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
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