同學(xué)你好 對的 要放在憑證里的
7月支付一筆費(fèi)用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應(yīng)該7月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,還是應(yīng)該7月借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
8月付費(fèi)用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行,借:管理費(fèi)用 貸:銀行,還是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再沖掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
9月付款,沒有發(fā)票,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,這個收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
9月應(yīng)付某公司2500元,已經(jīng)收到發(fā)票,9月做賬:借:管理費(fèi)用2500 貸:其他應(yīng)付款2500 記賬憑證的附件是發(fā)票。 那請問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢?
老師您好,請問廣交會的攤位費(fèi)入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計算遞延費(fèi)用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
是放在9月的還是10月里的?
同學(xué)你好 放在十月里
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請給,謝謝