您好 請(qǐng)問(wèn)賬上計(jì)提的跟繳納的差了0.07么
我公司是小規(guī)模納稅人 差額簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅 一個(gè)季度差額后收入不到30萬(wàn) 但是有一部分是專(zhuān)票需要交增值稅 少交的增值稅如何賬務(wù)處理
建筑行業(yè),簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,差額計(jì)稅預(yù)繳的稅款,開(kāi)票票面的增值稅與實(shí)際繳納的增值稅之間差額的這部分怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模企業(yè) 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額與我銀行實(shí)際繳納的增值稅差了0.07,這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎!
增值稅小規(guī)模納稅人征收率由3%減為1%,這2%的差額需要計(jì)入“其他收益”嗎?我們現(xiàn)行的做法是直接按1%做應(yīng)交增值稅,2%沒(méi)有做賬務(wù)處理。
小規(guī)模企業(yè)。收到錢(qián)做了借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)每個(gè)月底需要做處理嗎?什么情況免增值稅?不需要交稅的話。每個(gè)月做的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理?
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶(hù)上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶(hù),完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
銷(xiāo)項(xiàng)稅額不用計(jì)提呀 就是10—12四季度的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額
?增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額跟繳納的不一樣 要做賬務(wù)處理
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出嗎?
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出 是的
企業(yè)所得稅少計(jì)提了一分也是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
企業(yè)所得稅少計(jì)提了一分計(jì)入所得稅費(fèi)用補(bǔ)計(jì)提
好的 謝謝老師
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