同學你好 你是問預交的稅款與票面增值稅不一致的差額計入什么會計科目嗎
建筑企業(yè)簡易計稅,因疫情收到分包方1%發(fā)票,賬面應交稅款大于增值稅申報表稅款,差額部分稅款賬務怎么處理
建筑行業(yè),簡易征收的項目,差額計稅預繳的稅款,開票票面的增值稅與實際繳納的增值稅之間差額的這部分怎么做賬務處理?
小規(guī)模企業(yè) 增值稅銷項稅額與我銀行實際繳納的增值稅差了0.07,這個需要做賬務處理嗎!
老師,這個差額征稅 全額開票,實際繳納的稅比賬面少的部分如何處理呢?賬務處理如何做?
公司是一般納稅人,我們的項目是簡易計稅,可以做差額征稅,因為之前的會計不懂,所以沒有做差額征稅,直接按開票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報增值稅做差額征稅扣除嗎
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經營范圍是這些。那我剛也表述寫農業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產品成本按加權平均,結轉的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
是的,老師
賬面的增值稅。進入簡易計稅。預繳的增值稅計入應交稅費,預繳增值稅。他倆之間的差額一般需要通過結轉結轉到未交增值稅。
結轉到未交增值稅之后怎么處理了
后期繳納增值稅的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
后期不交了,不需要交了
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
莫名增加營業(yè)外收入,所得稅也會增加
這是政策上的執(zhí)行,怎么會做到營業(yè)外收入
是 政策減免的增值稅 是所得稅的計稅基數(shù)
應該是要沖減成本吧
常規(guī)的做法是確認營業(yè)外收入 因為是稅收減免 你也可以按照你們單位的制度,沖減成本 只是這不是常規(guī)做法
有沒有文件
你看會計準則應用指南 里邊的科目解釋