你好 不建議修改 直接忽略就可以

請問以前年度損益調整當年發(fā)生后,再財務軟件要休改年初未分配利配金額,那是不是還要到稅務大廳去調資產負債表上年的未分配利潤期末數呢
老師,問一下以前年度損益調整科目調整的是資產負債表里面年初那一列未分配利潤呢還是調整的是期末余額那一列未分配利潤呢
老師,我的利潤表和資產負債表金額不相等,我用了以前年度損益調整的,那是不是資產負債表未分配起初數加上利潤表累計數減去以前年度調整金額就等于資產負債表未分配利潤期末數
沒有發(fā)生以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表之間的勾稽關系是,未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計。 發(fā)生以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表之間的勾稽關系是,未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整。請問是這樣理解嗎?
本年做的調整分錄,涉及以前年度損益,那財務報表的當年的資產負債表期初數,是不是要改呀?不改的話未分配利潤勾稽不上
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要

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那就是說當年的資產負債表未分配利潤期末數與利潤表的凈利潤不符是嗎,差額就是以前年度損益調整
你好 對的 是這么理解的